同学,你好 那收回来的钱,代理记账会计是怎么做账的

老师,新接手的公司,以前代记账做的外账,内账是老板娘记得流水,知道往来款项。看了看代记账的外账科目余额表,跟实际不符。1,有供应商款项和发票都清了,科目余额表上却还有。2,有投标保证金已经收回的,科目余额表上还挂着的。这种我改问调整
11月份从代理记账交接过来的账,应收和应付金额较大,应收的钱实际已经转老板账户了,应付的也是挂着欠老板的钱,年底了,我需要将两个科目抵减调整吗,没有实质性的凭证能自己调整吗?
代账会计拿回来的科目余额表 应收应付实际都已经收回来了 代账全部挂的 怎么调呢 老师
老师 公司1月把代账公司的账务拿回来自己做了 ,我按照代账公司的余额表建了账 但是大部分往来都是和真实的对不上的 我现在可以把应收应付调了么
老师,我们外账交给代理记账公司做,现在收回来,应收贷方余额100万,应付账款余额在借方70万,实际余额都是0,请问,怎么调整应收应付?
老师,您好,我们公司代其他公司购买一辆车,我们公司付款的,发票开给我们公司了,现在对方公司要吧钱转给我们,收入我们怎么做账合适呢?
26年1月份一次性给一个人申报20万2025年工资。但是需要到26年4,5月份支付行不行,个税怎么计算
财税咨询项目到时开票开啥大类
老师,一般纳税人,同事报销差旅费,挺多的,大部分是普票,有3张是专票一个住宿费俩个机票是专票,我分录怎么写
年底有十几万的利润还用提取盈余公积吗?现在未分配利润是亏损的
老师,住房出租,要交那些税,税率是多少,有啥优惠,
老师你好,看下这张发票税额可以做进项抵扣吗
想咨询下,有关房租合同,支付房租款。第一,借:其他应收款 贷:银行存款 第二,借:预付款项 贷:银行存款 这两种处理方式,有什么不同吗?
老师,稽查局给我打电话说,虚开发票,会不会给我抓起来?
没有收入,固定资产可以计提吗?
就是不知道呢 我这个可以怎么调呀
同学,你好 不知道的话,你期初数按照正确的填写,让代理记账会计给你交接单