咨询
Q

老师您好,因会计交接,导致前年度的 账务初始数据,预收账款多记,只有贷方余额,没有借方。会计分录改如何处理,

2021-01-28 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-28 14:54

如果说预收账款是贷方余额的话,没有借方余额,那么这个就全部是在财务报表里面的预收账款填写啊,你是什么情况要改。

头像
快账用户5738 追问 2021-01-28 14:56

业务发生确认收入,交接前的会计记收入现金,然后收银行存款也是同样的付款单位。交接后对方提供试算平衡表,根据此表录入账务初始数据。然后我在核对账的时候发现了这样的问题。

头像
快账用户5738 追问 2021-01-28 14:58

确认收入收的现金,然后又记收入银行存款记入了 预收账款。一个业务多记两笔款,但在我的初始数据,只有预收账款。

头像
齐红老师 解答 2021-01-28 14:59

那你这个就相当于这个现金和预收都写了对吧,那么你直接在录的时候把这个扣出来就可以了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
如果说预收账款是贷方余额的话,没有借方余额,那么这个就全部是在财务报表里面的预收账款填写啊,你是什么情况要改。
2021-01-28
您好 余额是不是每年都是一样的
2020-08-28
同学您好,那就只能在预收账款录入了,应收账款也要增加这个数,分录是 借应收账款 贷预收账款
2024-05-17
同学,你好,这个应收贷方如果处理做到营业外收入,这个要缴所得税,你金额比较大,建议慢慢消化
2020-11-13
你好,同学 不能录入负数,应收账款负数,可以录入预收账款期初余额 最好是按照客户录入
2024-05-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×