如果说预收账款是贷方余额的话,没有借方余额,那么这个就全部是在财务报表里面的预收账款填写啊,你是什么情况要改。

老师,之前会计账面上应付职工薪酬贷方一直有余额,而且这个数字好多年都没有变,这样挂账合适吗?会不会有税务风险?我现在接手应做如何处理?
老师您好,因会计交接,导致前年度的 账务初始数据,预收账款多记,只有贷方余额,没有借方。会计分录改如何处理,
老师,21年12月银行存款是手工账,前任会计讲借贷方发生额计算错误,导致银行存款余额错误。22年1月变成变成财务软件,财务软件录银行存款期初余额按21年12月错误的余额结转的。我现在如何处理?
老师老师,21年12月银行存款是手工账,前任会计讲借贷方发生额计算错误,导致银行存款余额错误。22年1月变成变成财务软件,财务软件录银行存款期初余额按21年12月错误的余额结转的。我现在如何处理?
老师您好!我是新手,以前记账通过零余额度,会计分录为:财务会计借:商品服务支出贷零余额度项目预算会计:借:行政支出贷零余额项目。今年是以支代收记账方式为:借:行政支出贷:财政拨款收入项目。那么今年怎么把2020年支出的项目支出调整到基本支出
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老师好!季度企业所得税申报系统可以自动弥补以前年度亏损吗?
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业务发生确认收入,交接前的会计记收入现金,然后收银行存款也是同样的付款单位。交接后对方提供试算平衡表,根据此表录入账务初始数据。然后我在核对账的时候发现了这样的问题。
确认收入收的现金,然后又记收入银行存款记入了 预收账款。一个业务多记两笔款,但在我的初始数据,只有预收账款。
那你这个就相当于这个现金和预收都写了对吧,那么你直接在录的时候把这个扣出来就可以了。