您好 余额是不是每年都是一样的

老师你好,我想问下发放工资的分录做借-应付职工薪酬 贷现金/银行,这你分录对吗?会不会影响我的利润表,我现在做所得税汇算清缴在填期间费用时发现职工薪酬没有数据,可一直每月都有申报工资啊,之前会计做的手工帐不知道该怎么处理
老师,之前会计账面上应付职工薪酬贷方一直有余额,而且这个数字好多年都没有变,这样挂账合适吗?会不会有税务风险?我现在接手应做如何处理?
您好,问下老师,从外账那边结账回来,很多对不上,特别是应收应付那块儿,前期很多款已收已付,但是都是收付的现金,外账那边做账没做现金,一致挂账在,请问现在调账该怎么处理,是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付,这样会不会有税收风险,或者还有没有其他的处理方式?
接手的账务,以前建账之前有笔贷方余额的应付职工薪酬100000,这个计提时肯定入管理费用了,但管理费用每月肯定都入本年利润结转了,我问老板说不欠任何人工资,所以要将这个数据调入营业外收入,分录咋写老师,这事遗留四年了,直接借应付职工薪酬贷营业外收入,还是先借应付职工薪酬红字贷管理费用
老师以前年度遗留的账本上应付职工薪酬福利费贷方余额1万,前面会计建账把他入到贷方应付职工薪酬贷方余额,,这笔账追查以前年度这里面啥费用都有,账特别不严谨,一踏糊涂无法查明啥原因,老板让2019年把这笔钱调入收入上税了,我当时分录写借应付职工薪酬,贷营业外收入,不知该咋样处理才是最好的方法
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
嗯,一直都是同一个数
那可以做分录调整或者本期少计提工资 发放掉
明白了,谢谢老师
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