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请问,我们属于事业单位,为小规模纳税人取得上级财政拨款收入缴纳1月份电费款已付,并取得增值税专用发票,请问分录怎么写,借:经费支出,贷:银行存款,期末分别结转收入,和支出到经费结余里,可以吗。谢谢。

2021-01-28 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-28 19:01

你好! 可以的,你的理解很对

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快账用户9850 追问 2021-01-28 19:03

请问,电费增值税专用发票应如何账务处理。谢谢。

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齐红老师 解答 2021-01-28 19:14

专票当普票使用就可以了 借经费支出 贷银行存款

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你好! 可以的,你的理解很对
2021-01-28
同学您好, 1、计提修购基金=12*5%%2B10*10%=1.6(万元) 借:业务活动费用   0.6    (12*5%)        经营费用   1    (10*10%)    贷:专用基金—修购基金   1.6 2、经营活动应缴纳所得税=2*25%=0.5(万元) 借:经营费用  0.5    贷:其他应交税费—应交所得税   0.5 3、借:其他应交税费—应交所得税   0.5         贷:银行存款   0.5 借:经营支出   0.5    贷:资金结存—货币资金   0.5 4、本年度非财政拨款结余=10-8=2(万元) 经营结余=8-5.2=2.8(万元) 计提职工福利基金=(2%2B2.8)*30%=1.44(万元) 借:本年盈余分配   1.44    贷:专用基金—职工福利基金   1.44 借:非财政拨款结余分配   1.44    贷:专用结余   1.44 5、结转时, 借:事业预算收入  10    贷:其他结余   10 借:经营预算收入   8    贷:经营结余  8 借:其他结余   8    贷:事业支出—其他资金支出   8 借:经营结余   5.2    贷:经营支出   5.2 根据以上分录,其他结余贷方余额=10-8=2(万元),经营结余贷方余额=8-5.2=2.8(万元) 借:其他结余   2        经营结余   2.8    贷:非财政拨款结余分配   4.8 因此,非财政拨款结余分配的余额=4.8-1.44=3.36(万元)
2021-12-04
你好,学员,这个题目有点不完整,乱码的
2022-09-19
同学你好 稍等我看下
2023-04-19
同学你好 稍等我看下
2023-04-19
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