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你好老师,给员工发重工资了,员工接着又还回公司对公账户了,而且产生了5元手续费,这个业务具体怎么做分录呢

2021-01-28 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-28 22:17

你好, 借 银行存款 财务费用 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 管理费用-工资

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你好, 借 银行存款 财务费用 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 管理费用-工资
2021-01-28
同学你好 退回来先红冲然后再做蓝字分录
2022-06-15
你好。那你这种处理方法其实不对,手续费应该是单位计入财务费用。还是按照4600发工资才对。
2023-01-04
您好!可以一起做分录的,计入财务费用-手续费。
2021-01-27
你好;       你做:借应收账款- 某公司贷  主营业务收入 - 应交税费-应交增值税 ;   借银行存款贷其他应付款  - 对方员工;  借    其他应付款  - 对方员工;贷银行存款 ;  借银行存款贷 应收账款-某公司  
2022-03-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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