你好: 后来发现后,需要将虚增部分作为差错更正进行调整。 将原来多记的冲减。

老师您好,请问当年的收入余额没有做财政应还返额度。第二年收入来时,又做计了一收入。造成了收入虚增。现在怎么更正?
老师,记账的时候没发现,虚增了收入又虚列了成本,怎么处理啊
为什么公允价值变动的其他综合收益在资产处置的时候要结转到其他业务收入 老师说公允价值变动计入其他综合收益 就是所有者权益 不会虚增利润.但是处置的时候又转到其他业务收入也是虚增了利润啊
提前开,我也不知道,听以前会计说是合同方要求,可能是那边差成本票,现在款是回来,不知道帐怎么处理了,贷方还有200多万,去年收入又没有入,软件没入,财报入了收入,成本虚增了
老师,请问下我21年的成本,因为没有找到成本票,在汇算的时候调增了,那22年有取得了,这个成本在账务处理上怎么处理啊?所得税上又应该怎么处理啊
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
老师,辛苦您啦,可是开错的发票怎么办
你好: 开错发票,与对方协商收回原件,红冲原来的发票,重新开具新的正确的发票。