借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
老师?请问,我上个月计提工资多计提了3000元钱,这个月实发的没有那么多,上月计提时借管理费用~工资 贷应付职工薪酬~工资,请问多计提的这3000元要怎么进行账务处理
老师你好!上个月多计提了职工60元个税,这个月应该补给员工,是直接加工资里,账务怎么处理,分录
老师,你好!上个月工资多计提了4167,这个月分录应该怎样写?
老师,请问我上个月多扣了离职员工的个税,这个月想退给离职员工怎么账务处理呢,退给员工的个税直接从公户发出去吗
老师 上个月多扣了一个员工100元个税 这个月补的话 这个100是直接加在实发工资里还是应税工资里啊
这个月应该怎么处理
你好,这个月份路我给你写啦。
你好,这个月的分录上面,我给你写啦。