这个是需要看你说的是哪个科目

你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
金蝶中的科目余额表期末余额的借方和贷方金额不同,是哪里出问题了?
老师好,小企业会计准则,期中建账时非损益类有期初余额,本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方,本期发生额借贷方,本年累计发生额借贷方,期末余额借贷方,几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额,一个做二级一级做三级明细,我该怎么合并?最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额?
科目余额表里面的资产期末余额怎么同时有借方余额和贷方余额呢
老师您好,请问EBITDA中的折旧和摊销怎么取数?是资产负债表中期末-期初呢?还是科目余额表中本期发生额贷方金额?还是贷方-借方的余额?谢谢
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
好的,谢谢老师!现在才看到,原来是期初的余额的借方和贷方不同,所以期末的才不同
这个是需要说具体的事实,才能解决的,不同的会计科目的情况不同。
是的,我现在正在查是哪个会计科目出问题
好,你查到具体的原因再帮助解决。
好的,谢谢老师!
祝学习进步,工作顺利
老师你好!继续早上的问题,我查了去年的账,应该是去年现金科目余额出现在贷方了。应该怎么处理现在的科目余额不平衡问题呢?
一、关键问题是现金不能出现负数,因此你这个需要将现金调成正数 如:库存现金 贷:其他应付款——XX个人 二、或者是减少费用的报销,减少了费用报销单据,现金也会变成正数。 三、你说的现象不会导致科目不平。
请问下老师,那么应该怎么查是哪个科目出现问题才导致不平衡的呢?
这个只能自己查什么问题了。
好的,谢谢老师
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