你好 差额转 资产处置损益科目去核算的
老师你好,麻烦问一下处置使用过的固定资产是车辆不含税金额按3%计算,计提增值税是2%的税率,最后结转的固定资产清理科目有差额如何处理?
公司购进一台车开票价36700元,固定资产原值357256.63,计提折旧了14141.4元。清理固定资产343115.23元。公司出售28万,未开票,按13税率缴纳增值税。固定资产清理了。损益科目的金额怎么计算,是用清理固定资产的金额直接-28万,还是用清理固定资产的金额-28万的不含税金额
老师,1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到,开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢?2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异,要怎么处理?3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的?资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗(营业外支出)?资产处置收入是填卖出的金额不含税?资产计税基础是填卖出车辆的原值吗?
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89, 我做的分录如下:我查到的折旧表,该固定资产原值是59829.06,累计折旧56837.61, 借:固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷:固定资产 59829.06 借: 库存现金 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借:固定资产清理 10282.89 贷:其他业务收入 10282.89 请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
处置固定资产例如:有一项固定资产原值2000W,已计提折旧800W,收到处置款项2800W存入银行,发生清理费用200W. (3)借:固定资产清理 1200 累计折旧 800 贷:固定资产 2000 发生的清理费用: 借:固定资产清理200 贷:银行存款200 收到处置款 借:银行存款2800 贷:固定资产清理2800/1.13 贷:应交税费-应交增值税-销项税额2800/1.13*0.13 结转固定资产清理 借:固定资产清理1400(2800-1200-200=1400) 贷:营业外收入1400 —————————— 请问以上计算分录有没有问题?@郭老师
请问老师中秋节给员工发100元中秋礼红包,怎么做账?可以税前扣除吗?
老师 现在老板让我把 9月份以前的不用管,9月份领料金额 和9月份采购金额 有相差50多万 找出来 差在那里 ,想知道 是仓库的库存错了 还是采购在乱采购 不知道从那里查
老师,我公司找个人写词曲,也不给发票,这样的帐怎么处理?挂往来吗?二级科目都写个人行不?
请教老师:所得税申报表→附报事项1→(1)已计入成本费用的职工薪酬填列数我理解是基本工资+单位承担的(社保+公积金)的今年累计数。(2)实际支付给职工的应付职工薪酬填列数我理解是基本工资-个人承担的(社保-公积金)的今年累计数。如果理解正确的话,这个累计数的开始和结尾怎么界定?谢谢
未开票收入怎么写会计分录
零星支出单次小于500元的,凭证应该怎么处理,钱应该怎么从公帐支出,现在钱是已经由法人垫付支付了
会计审核原始凭证审核哪些地方?
公司18年开展业务,一直没有建账、现在要建账没有凭证、可以直接拿现有数据建立吗?这个后面没有凭证支撑怎么办
老师 个体工商户销项金额一个季度开了210000,要交400的的经营所得税,开进项发票成本票怎么算?
@董孝彬老师晚上好!又是一个老会计让我录她的手工账,我录入的电脑上后,这个其他应付款一直是红色的,啥意思?他们单位好像也是只交医保,其他不交是不是就是这种情况?我老是理解的模棱两可,又不敢问她
假如出售价为10000元,不含税金额为10000/1.03=9708.74 增值税为9708.74*2%=194.17 这个中间有97.09的差额在哪儿核算?结转为借:固定资产清理 9708.74 贷:营业外收入 9708.74对吗?
你好 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 -应交增值税 固定资产清理借贷方的余额来转资产处置损益科目去。 你带金额进入核算才行