2800/1.13-1200-200 最后一个金额修改一下改这个

老师好,这个题目我这样写分录对吗? 借:固定资产清理 88 累计折旧 364 贷:固定资产452。 借:固定资产清理 8 贷:银行存款 8。 借:银行存款 169.5 贷:固定资产 150 应交税费-应交增值税(销项)19.5 借:固定资产清理 54 贷:资产处置损益 54
分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
借:原材料200000贷:材料采购199600材料成本差异400(11)借:固定资产172940应交税费—应交增值税(进项税额)29060贷:银行存款202000(12)借:工程物资300000贷:银行存款300000(13)借:在建工程456000贷:应付职工薪酬456000(14)借:固定资产2800000贷:在建工程2800000(15)借:固定资产清理40000累计折旧360000贷:固定资产400000借:固定资产清理1000贷:银行存款1000借:银行存款1600贷:固定资产清理1600借:营业外支出—处理固定资产损失39400贷:固定资产清理39400(16)借:固定资产清理500000累计折旧300000贷:固定资产800000借:银行存款600000贷:固定资产清理600000借:固定资产清理100000贷:营业外收入—处理固定资产净收益100000(17)借:生产成本1400000贷:原材料1400000(18)借:制造费用100000贷:周转材料100000
老师您好,固定资产清理时,账面没有残值。 借:累计折旧 贷:固定资产 处置卖出: 借:银行存款 贷:固定资产清理 最后借:固定资产清理 贷:营业外收入 这样对吗?
你好,公司卖固定资产,开发票报增值税收入了,清理资产时候分录借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产;借银行存款,贷固定资产清理,应交税费-应交增值税;借固定资产清理,贷营业外收入
一次性抚恤金给员工家属涉及的税务情况,还做账方式
老师,我们的开户行是A支行,给我们开的手续费发票是B支行,这样允许吗?
筹备期的银行转账手续费入管理费用-开办费,那么收到的银行结息入冲管理费用-开办费,对不?
老师,想咨询一下,现在有一家酒店,是小规模纳税人企业,然后在携程,美团平台等第三方平台了有订单,然后产生服务费,平台有开具服务费发票给酒店,然后现在申报收入,能不能只申报第三方平台的收入和刷卡的收入,再加点现金收入,控制在季度30万以内,这样会不会被税务局查。现在酒店收入中,现金收入是线下的订单,没有产生平台的服务费,那我能不能不报那么多现金收入?
一般纳税人公司要注销,其他应付款挂着跟股东的借款80万,账上没有资金可以还,要怎么平账
老师,总分公司在25年是独立核算,企业所得税各报各的,26年打算合并申报企业所得税,财务报表需要合并申报吗?
汇算清缴前,要发法人工资5万,可是帐上没钱,法人也没钱借进去.可以直接不走银行,直接以借款低销可以吗?让法人借款增加,如果可以怎么写分录
宽带费用哪个税收编码
郭老师,出口企业,比如申请退税10万,进项只有8万,还有2万不能退,怎么做分录
我们是一般纳税人建筑公司,有一些已经公户付了款,但是当时没有让开票的,现在也开不了票,还有一些开了票,又没有通过公户付款,是法人私户付款的,现在这些挂账怎么平账呢
郭老师您好,要怎么修改
借固定资产清理 贷营业外收入,然后金额写上我给你改的那个金额就行
谢谢明白了郭老师,另外,小规模纳税人出售自己使用过的汽车,可以开具普通发票还是增值税专用发票?
看对方需要哪一个了,如果是个人的话,只能是开普通发票。是小规模的话,这个税率就不是13% 是1%
谢谢,那么不管开普票或者专票,是不是既可以开1%税率,也可以开3%税率?
是的,对的,是这么做的。
谢谢,最后梳理一下,是不是出售使用过的汽车,开普票如果不超过30万,不管开1%税率或者3%税率,都是免税的。 如果开普票超过30万,不管开1%税率或者3%税率,都按照1%税率交税。如果开具增值税专用发票,开1%税率就按1%缴纳增值税,开3%税率就按3%缴纳增值税.
是的,对的,是这么做的。