2800/1.13-1200-200 最后一个金额修改一下改这个
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
老师好,这个题目我这样写分录对吗? 借:固定资产清理 88 累计折旧 364 贷:固定资产452。 借:固定资产清理 8 贷:银行存款 8。 借:银行存款 169.5 贷:固定资产 150 应交税费-应交增值税(销项)19.5 借:固定资产清理 54 贷:资产处置损益 54
分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
老师您好,固定资产清理时,账面没有残值。 借:累计折旧 贷:固定资产 处置卖出: 借:银行存款 贷:固定资产清理 最后借:固定资产清理 贷:营业外收入 这样对吗?
你好,公司卖固定资产,开发票报增值税收入了,清理资产时候分录借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产;借银行存款,贷固定资产清理,应交税费-应交增值税;借固定资产清理,贷营业外收入
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
郭老师您好,要怎么修改
借固定资产清理 贷营业外收入,然后金额写上我给你改的那个金额就行
谢谢明白了郭老师,另外,小规模纳税人出售自己使用过的汽车,可以开具普通发票还是增值税专用发票?
看对方需要哪一个了,如果是个人的话,只能是开普通发票。是小规模的话,这个税率就不是13% 是1%
谢谢,那么不管开普票或者专票,是不是既可以开1%税率,也可以开3%税率?
是的,对的,是这么做的。
谢谢,最后梳理一下,是不是出售使用过的汽车,开普票如果不超过30万,不管开1%税率或者3%税率,都是免税的。 如果开普票超过30万,不管开1%税率或者3%税率,都按照1%税率交税。如果开具增值税专用发票,开1%税率就按1%缴纳增值税,开3%税率就按3%缴纳增值税.
是的,对的,是这么做的。