同学你好 有发票的就不用调增的
老师我问下啊,关于研发费用是不是在企业所得税年报中全部要调增啊?
老师请问一下,什么样的企业可以享受研发费用 需要企业有什么资质加计扣除我们是中关村高新企业 这种能不能研发费用加计扣除啊不是国高新
老师1至9月利润总额107万。1—2季都共交了1.9万企业所得税了。我账上研发费用有138万。 这月企业所得税季报不是要预享受研发费用加计扣除吗,我研发费用该怎么填啊,全填进去肯定要退税,不想退税啊
不是高新技术企业,2022年期初误录入研发费用,企业所得税已经申报,问一下老师要怎么调账改报表
老师企业所得税年度申报,例如有一部分没有发票是不是需要费用要调增
老师,车辆作为固定资产,车船税能纳入其中吗
老师,如果只工作一个月,能签订劳动合同吗
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师好:工资,社保的计提跟发放的分录怎么做?我公司次月发工资,当月扣社保
老师,工商年报中需要填写申报受益所有人那个表吗
老师好! 一手机店,一般纳税人,前几个月的销售,老板把发票全放在五月份开具了,如果都放在五月份申报,会有什么税务风险。 我一直有强调当月销售一定要当月开票,这个月一查阅发票把我给整懵了[捂脸]
老师,刚刚忘记问了,我这个劳务公司税率应该是1%,可我选建筑服务怎么是3%?d是不是我哪里弄错了?能帮我看看吗?
老师好 ,国际的机票可以抵扣进项吗?例如中国飞日本或者澳大利亚的?或者澳大利亚日本飞回中国的?
帮人注销个体户有没有风险
上一年度没有缴个税的要做汇算清缴吗
我的意思是比如我700万研发费用其中有票的是有600万,那也就是说我只需调增100万吗?还有我可以享受加计扣除项的话是不是这700*75%=525万也是可以税前列支的啊?
研发费用主要是原材料的投入啊,而其中的工资、折旧这些是没有票的啊,需要票吗?工资、折旧需要调增?
对的 是这样的 2.没有票的话需要调增,有发票就不用