你好,这10万是做工程结算的
你好老师 问个建筑业的问题,我所在的施工单位用的是小企业会计准则,基本就是老板干点活然后开票收钱。现在做了一个工程,已经完工了,合同总额50万,但只开了10万发票收到了10万,主营业务收入是按10万算吗?主营业务成本要怎么结转呢?
工程公司,签订合同100万,(按实际结算),收到款10万,开出发票10万,请问这10万是做主营业务收入,还是做预收?
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借:应收账款 120 贷:主营业务收入 120 借:其他应付款 40 其他业务收入 10 贷:应收账款 50 借:银行 50 贷:其他应付款 40 其他业务收入 10 借:其他应付款 40 贷:银行 40
农民合作社受托代销商品比如是90万,卖出时,借:银行存款 100,贷:受托代销商品 90,贷:经营收入 10,请问,合作社按照100万开出卖出发票,实际手续费收入10万,这10万要交增值税吗?如果要交,增值税报表上,发票是100万,收入是10万,二者不一样,怎样填表?
工程公司合同约定收预付款600万,实际收预付款400万,发票开了400万,请问增值税要按照400万还是600万缴纳
怎么做分录?
借银行存款‘ 贷工程结算 应交税费
可以先计入预收,等工程结算完成再做主营业务收入吗?
你开出了发票,就不是预收了
老师,请问印花税,是按开发票的金额来交印花税,还是等合同结算完成,按合同金额来交印花税?
印花税按照理论上按合同金额来交印花税,但是有的税务局担心漏税,按开发票的金额来交印花税