你好,销售动产跟销售货物一样20000/1.13*0.13

公司购买的二手货车15000,1年后变卖给了个人,买了3000,当时没有计算残值,现在还有9000多没有折旧完,请问现在卖3000元还需要缴税吗?如果要缴需要缴纳什么税?我公司是小规模纳税人。
老师,我2015年5月,买的自卸汽车,现在折旧提完了,有残值。刚卖给了个人20000元,我要交多少增值税呀?我一般纳税人
您好:我们是一般纳税人,企业拉货的面包车已使用6年,折旧计提完,现以残值价处理了3600元,计算增值税按3600计算吗?税率是多少?
老师下午好,我公司一般纳税人,买了一辆车子100万,增值税已抵扣 四年折旧完了,,现在车子要15万卖给个人,我是要税局代开具15万的增值税发票就可以了是吗
老师下午好,我公司一般纳税人,买了一辆车子100万,增值税已抵扣 四年折旧完了,,现在车子要15万卖给个人,我开票税率是1个点还是简易税率3%减按2%开票呢
什么是纳统企业?在住建局报统计表
健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
有没有旧货物减安多少征收这一说
老师,我买时抵税了,当时应该是17%
你抵扣了是没有减免的了,现在销售就按现在的税率交
好的,是不是弄到无票收入就行呀
是的,做无票收入即可