您好 工资薪金累计预扣法,累计收入减累计扣除乘以税率减速算扣除数 不超过36000都是3%。

老师,我公司与另外一个公司合作,签订四六分这种,那么我正常给他打钱中间的税是从哪边走的呀?这是两边说定的还是说走公账系统默认的呀? 我们刚开始合作,就是打了两次钱是直接算多少就给多少的 而且是每个月打钱,交完所有税费是指每年度交完嘛
老师你好,我想问一下,就是一个公司的职工,他工资不超5000,不是不用交个税吗?但是它是按照当地最低的那个就是交社保的基数来交的社保,这样的话他的工资不能达到5000是吗,还是说他的工资多少合适呢?社保基数3457是什么意思呢?
老师,我想问一下,私人老板 就是想知道每个月赚了多少支出多少,但我这边有一个问题,就是他11月份购买的东西,12月份我才付的钱,那这笔钱按理说应该是11月份的费用,可是他支出确是12月份收入里面支出呀 我能用,收付实现制会计方法吗?就是他支出钱财算这个月支出 而不是她购买商品未付钱就算他购买商品那个月支出
老师您好 还是刚才问题 这么说我不明白呀,那就是一个月不超多少钱是按3%算的呀,他是5000,那个补交税,假如说是八千九千,但是也是按3%吗?他是多少钱就是超过就是3%,那个杠是多少钱呢?
老师,你好,我刚接手开票的岗位,比如说一个门店一个月开票限额2万,三个月不超过6万,是这三个月是按照连续的三个月算还是按季度的三个月,比如,我要查3月还能开多少票,是查1-3月,还是3-5月,就是以什么区间为三个月。然后一个月开票两万超过了可以吗,超过多少不会有影响
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?