你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目 是需要并入个人工资所得,申报个人所得税的
老师 送员工的礼品是直接记入管理费用-福利费吗?这个还需要缴纳个人所得税吗?
请问老师过年给员工的送的礼品,入福利费。个税需要代扣吗?一般都是怎么处理的呢
老师好,公司发放现金福利和可以计价的礼品,都需要加到员工工资收入中,一并计算个税。请问如果是公司聚餐形式的福利,有餐饮费发票记福利费,请问这个需要并入工资算个税吗?谢谢!
老师,我想问一下过节发放给员工的礼品计入福利后还要代扣个税吗?
老师,给员工发了福利礼品,这个有关福利费代缴的个税还需要进行账务处理吗,分录怎么写
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
那老师汇算清缴的时候需视同销售吗。同时需要做视通销售成本吗
你好,过年给员工的送的礼品(这个礼品是单位自产的产品吗?)
不是,外购的
你好,外购的礼品过年给员工,不需要视同销售。只需要按福利费处理就好了