同学你好,之前没 抵扣时增税值税是计入待认证里了么?

请问老师,加工费的专票,费用已经做过了,但是进项税还没抵扣,本月做进项税抵扣的时候摘要和分录该如何写呢?
老师,请问20年的专票,进项税已经抵扣过,但是进项税没有做进20年的税费里,而且成本也没有做够,21年可以补计成本和进项税吗?
老师,我们一张费用类的发票已经抵扣过了,但是说不能抵扣。现在要进项税额转出,请问分录怎么做
老师,请问一下 那个专票 申报的时候已经抵扣了 但是员工还没有报销。 账务进项就是负数,请问一下 我现在该怎么做分录呢?
你好老师,22年报的住宿费专票,当时没有把进项税单写,但是已经认证抵扣了,我再吧进项税额摘出来该怎么做分录
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
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新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
没有计入待认证,
同学你好,那么是原来没有入账还是?如果没有入账,钱数应是对不上的呢;
我们是生产出口企业,但是因为怕税负太低,所以进项税太多了就没有全部抵扣,写分录的时候就直接 借:加工费 然后进项税 贷:应付账款 这样不也是平的吗?
就是认证多少进项税,借方就写多少数额,
同学你好,是可以的; ,加工费的专票,费用已经做过了,但是进项税还没抵扣,本月做进项税抵扣的时候摘要和分录该如何写呢?——这笔业务的增值税没有计入进项税额么,像上面一样的;
那比如我现在费用都用掉了,但是税额还有,我写分录可不可以借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 就是不知道摘要该怎么写?
同学你好,如果之前没有计入进项税额,是可以的;
增值税没有计入进项税额,现在不知道该怎么写分录?或者有没有补计提什么的?
老师你好,我不知道摘要该怎么写?直接写进项税抵扣吗?
同学你好 如果当初没有计入进项,现在 借,应交税费一应增一进项 贷,应付账款等;
老师你好,我是想咨询分录的摘要该怎么写比较好?直接写进项税抵扣可以吗?
同学你好, 我是想咨询分录的摘要该怎么写比较好?——将已发生费用的增值税计入进项税额 直接写进项税抵扣可以吗?——是可以的;