同学你好,之前没 抵扣时增税值税是计入待认证里了么?
请问老师,加工费的专票,费用已经做过了,但是进项税还没抵扣,本月做进项税抵扣的时候摘要和分录该如何写呢?
老师,请问20年的专票,进项税已经抵扣过,但是进项税没有做进20年的税费里,而且成本也没有做够,21年可以补计成本和进项税吗?
老师,我们一张费用类的发票已经抵扣过了,但是说不能抵扣。现在要进项税额转出,请问分录怎么做
老师,请问一下 那个专票 申报的时候已经抵扣了 但是员工还没有报销。 账务进项就是负数,请问一下 我现在该怎么做分录呢?
你好老师,22年报的住宿费专票,当时没有把进项税单写,但是已经认证抵扣了,我再吧进项税额摘出来该怎么做分录
没有计入待认证,
同学你好,那么是原来没有入账还是?如果没有入账,钱数应是对不上的呢;
我们是生产出口企业,但是因为怕税负太低,所以进项税太多了就没有全部抵扣,写分录的时候就直接 借:加工费 然后进项税 贷:应付账款 这样不也是平的吗?
就是认证多少进项税,借方就写多少数额,
同学你好,是可以的; ,加工费的专票,费用已经做过了,但是进项税还没抵扣,本月做进项税抵扣的时候摘要和分录该如何写呢?——这笔业务的增值税没有计入进项税额么,像上面一样的;
那比如我现在费用都用掉了,但是税额还有,我写分录可不可以借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 就是不知道摘要该怎么写?
同学你好,如果之前没有计入进项税额,是可以的;
增值税没有计入进项税额,现在不知道该怎么写分录?或者有没有补计提什么的?
老师你好,我不知道摘要该怎么写?直接写进项税抵扣吗?
同学你好 如果当初没有计入进项,现在 借,应交税费一应增一进项 贷,应付账款等;
老师你好,我是想咨询分录的摘要该怎么写比较好?直接写进项税抵扣可以吗?
同学你好, 我是想咨询分录的摘要该怎么写比较好?——将已发生费用的增值税计入进项税额 直接写进项税抵扣可以吗?——是可以的;