同学你好,会计上需要将开得的交税;然后再下月红冲;
老师,我上月开的一张发票,未抵扣,要作废,本月不能作废了,我只能开红字发票,结果填表时勾错了,搞成客户申请的了,这个要怎么处理啊
老师,发票开重了一张,但是跨月了,未作废,会计上怎么处理啊
#提问#各位老师你们好,我想问一下,12月份我开了一张3000的专票,但是开错了,上面没有开户行,所以我当时在票上点了作废,可能没有作废成功,然后我又重新开了一张3000的专票,今天才发现,之前那张票没有作废,已经跨月了,怎么办?
老师,我们公司上个月认证了张发票,这个月作废重来开了,怎么做账务处理啊,进项税额直接红冲吗
请问老师 小规模开具的专票开错了 未跨月怎么处理 只作废吗 还是需要开具一张负数发票呢
老师您好!往年应付帐款暂估没收到发票,汇算清缴调增后怎样平暂估,会计分录怎么写?
有劳务资质的劳务分包公司可以干包工包料的活吗签了一个合同是包工包料
请问,小规模纳税人,这个月申报的劳务工资人数300多人,这么多人有啥影响吗
老师,验资证明是啥了
老师您好,请了一个人只需要他上两个月班,这种情况怎么发工资,需要申报吗怎么申报
老师,早上好,我们公司是一家贸易型出口企业,在增值税未申报的情况下,可以先操作申请出口退税吗?
老师我是执行小会计准则做账的,24年底计提了所得税但是不用交税,我也做了汇算清缴,但是应交税费应交所得税有余额怎么处理
债权转让导致发票流和资金流不一致,应该怎么办?
老师,我们的个体注销了,我查了下,变成别人的了,曾用名是我们的 怎么回事
个体户,法人把钱转到外包公司的账上,外包公司给员工发工资,凭证该如何做
那我会计分录怎么做呢
同学你好 开重的 借,应收账款等 贷,主营业务收入 贷,应交税一应增 下月做负数分录;
明白了谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;