你好 有可能税务局是怀疑你们的 业务有问题 。你最好是提供发票给他们看哈
老师您好,我想问下个人独资企业采用核定征收的方式,专管员要我们提供齐全的进项发票,我们可以不提供吗,核定证书不就是也代表账务不齐全的嘛
老师,我们公司接了一个项目,因为资质不够,所以挂靠了一个建筑业一般纳税人公司,开出的发票为9%的专票,,这个公司不需要我们提供所有的票据及工资表等,只需要可以抵扣的专票,说他们公司是核定征收,然后所有的账务由我们自己做,还收我们2%的企业所得税,老师,能解答下吗?不是很理解
老师好,我们公司是房地产企业,平时主要的业务是提供不动产的经营性租赁,适用政策按5%的征收率简易计证增值税。 想请问一下,如果我们平时的一些办公相关的费用,拿到的是专票,可不可以转入待认证进项以后抵扣增值税?(因为我看到我们会计做账,即使拿到专票也会全额计入费用,那是不是因为不能抵扣的原因?)
请问一下,我们是非民办机构我们组织企业进行慈善拍卖活动,所得款项全部捐给慈善会,慈善款和费用都是经过我单位进行核算的,请问一下费用(捐赠证书,邮寄快递费,人员费用等等)都是我们单位办理,发票也是开我们单位的,我们统计完跟慈善会收款,然后我们给慈善会开现代服务费,请问一下,我收到慈善会的收入做提供业务收入,那慈善会发生的所有费用我可以直接做提供业务成本吗
早上好,生产企业的出口货物 是不是得申请免抵退?能否详细过程告知一下
老师,我问下我上个月有申报出口未开票收入(视同内销)。这个月开票开上个月申报的未开票收入,又有出口货物(作未开票收入)。那我报表上申报的时候怎么填数据。有正有负数据直接抵减还是怎样?
企业付款盖章,是什么意思,都盖什么章
老师想咨询下厂商把发票开进来,但是这个货物的发票未抵扣,因为没有销售出去,会计分录应该怎么写呢
应付而未付的工资 0.01,是记入到营业外收入吗?
早上好老师,怎么能显示下面表?
报关单的数据是和商业发票一样吗
请问老师,进项比销项多是用留抵税额还是转出多交增值税科目?
老师,现在是这样的,我们公司给别人供了货,他们公帐是冻结的,款都不出来,能不能从其他公司代付
老师去年的专票我们没勾选抵扣入账,能让对方作废然后重新开票吗,对方还能作废吗
要全部,我们是有部分有发票,部分没发票的
你好 没有发票的部分 说明情况。 你把有发票提供给税务局看 。还有 不排除税务局想让你查账征收的风险
好的,谢谢老师
没事的 希望能帮到你