你好可以的 可以这么做的
请问一下,我单位是民办非企业单位,以我们单位组织多个企业进行拍卖活动,所有的收入都是谁的东西归谁的,费用就是按成交多少分别摊销的,各个企业现给我打了一些预付了费用款,现在问题是拍卖活动发生的费用发票是开给各个公司还是开给我单位,如果开给各个公司,我单位以什么凭据做账呢,如果开给我单位,我们怎么提供单据给各个企业呢
请问一下老师,我单位是非民企业,牵头几家企业在酒店办艺术品联合拍卖会,签了合同,所有收入和费用由我单位代收代付,由各家企业承担,我单位只另外收取一定的服务费,现在大额费用我们就开各家企业的抬头发票,我单位不做费用(直接做其他应收应付)可是有一些零零碎碎的小额费用是开了我单位抬头发票(实际也是各个企业分摊承担的)这样就没有办法给各个企业费用发票,请问我可以吧开我单位的小额发票做我单位的成本费用,之后把这部分费用由我单位开一些服务费发票给各个单位抵扣这部分费用可以吗
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,非营利组织,有营利经济活动的要和非营利的分别核算,我平时就是把营利的经济活动费用做成本,如果是非营利的费用做管理费用,请问一下:我们搞了一个慈善拍卖,各家企业联合的,以我单位为主,所有款项费用通过我单位核算,我把收到代收慈善款做往来,代收代付了,但是收到的慈善款因为是刷卡微信等支付,出现手续费,慈善机构要求必须把社会人士的成交慈善款不扣除银行手续费等费用整笔转入慈善机构,之后整合多少费用(银行手续费其他一些费用等等),后续在一起付给我们,我们再给他开票,那请问一下,我这个银行手续费,是做到银行费用里,还是做到成本里
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
老师,你好,老板让我给他算老板和他合伙人的账,说根据销售报价算下老板能拿多少利,怎么算
1.我这里的收到慈善会的收入是指这次的慈善活动发生的费用向慈善会收回的,我开了服务费给慈善会做收入 所以慈善会发生的费用我就做提供业务成本,不做期间费用是对的是吧, 2.收到的慈善款,我需要统计一笔转给我做了慈善会,我做了往来科目,做代收代付,转账的银行手续费(我有向慈善会计算要回)我做的银行费用,这个没有转账手续费没有办法坐成本吧,是吗 这样做对吗
第一个对的,第2个是的。
1.我这里的收到慈善会的收入是指这次的慈善活动发生的费用向慈善会收回的,我开了服务费给慈善会做收入 所以慈善会发生的费用我就做提供业务成本,不做期间费用是对的是吧, 2.收到的慈善款,我需要统计一笔转给慈善会,我做了往来科目,做代收代付,转账的银行手续费(我有向慈善会计算要回)我做的银行费用,这个银行转账手续费没有办法做到成本吧,是吗 这样做对吗
你好,我这不回复你了,你再又重新提问一次吗?
但是这样的话,提供业务收入比提供业务成本多了,我计算的是一致的,因为有一些费用(比如银行手续费只能做银行费用),没有问题把
不是的,之前的有错别字,我怕老师看不懂, 我重新发了
这个没有问题的,它本来就可以收入大于成本。
请问一下,我们是网络和现场同时进行的,网络是在其他公司的小程序上拍的,成交慈善款体现转到我单位上,那家公司把慈善款的体现手续费120元扣除了在转给我们,可是我们转给慈善会必须把扣除的120元加上整笔转给慈善会,就有一个差额120元,到时我需要和其他费用一起加起来在向慈善会收回,这个120,我是做提供业务成本还是管理费用-其他
你这个手续费做筹资费用
我到时候收到的时候再充这个筹资费用的。
没有筹资费用这个费用的,这个费用,小程序的企业给我开了服务费的票,我向慈善会收回,给慈善会开票的
销售费用服务费 收回来别人承担在冲销售费用服务费
对方给我开票的,我给别人开票,要做冲销吗,那为什么前面问的其他费用也是这张模式,要做成本呢
对方给我开票的,我给别人开票,要做冲销吗,那为什么前面问的其他费用也是这张模式,要做成本呢
那不行,你给别人开了发票,就不能充销售费用了,得做成本
对啊,我一直强调啊,别人扣了小程序体现费,给我开了服务费发票,我向慈善会收回这比钱。给慈善会开服务费,老师,你是不是没有看清楚啊,到底什么意思,我给你弄晕了
针对这个手续费我以为一开始没开发票 其他的开的 现在都开了就做成本 与收入对用户的支出 都是成本 没有问题的
那这个别人小程序的体现手续我做成本,应该怎么做摘要
借业务活动成本 其他货币资金 借银行存款、贷提供服务收入等
是摘要怎么写
支付xx业务手续费 收到xx业务收入