你好 1,收到工资款 借:银行存款a,贷:其他收益a 2,收到工程款 借:银行存款b,贷:专项应付款b; 借:在建工程b,贷:银行存款b; 借:专项应付款b,贷:营业外收入b。 3,相关税费-补偿己发生的 借:银行存款c,贷:其他收益c; 4,相关税费-补偿将发生的 借:银行存款c,贷:递延收益; 借:相关费用,贷:银行存款; 借:递延收益,贷:其他收益。
国有独资企业收到政府专项拨款的会计处理?包括工资款、工程款、相关费用款。
政府专项资金未到位,我公司先用自有资金垫付了工程款,现在专项债资金拨付给我们,如何做账?垫付后收到拨款如何处理 ?
老师,国有企业代政府支付市政道路及其他工程项目款,政府不会拨付款项,只是用政府中标的其他可以产生收益的项目委托我们公司做项目用收益抵消,这样的业务怎么进行账务处理呢?
政府给政府成立的房开企业(具有建筑资质,属国有企业)专项应付款,然后建的是市政工程,然后这个房开企业拿钱,到在建,完工,移交政府,会计分录如何做?
非同级财政拨款收入中也会有专项资金,年末会转到非财政拨款结转里面去,那为什么高校收到政府财政预算的科研项目时,计入事业收入—非同级财政拨款。如果是同一级别政府的拨的经费,就是非财政拨款收入呢?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
公司为房地产企业,所建工程为代建,形成的资产暂时不确定会不会归还给政府。
你的意思是,政府所有拨款都是为了这个代建项目!收到时都记入专项应付款,无论工资、工程、费用都是专用的。
所有工程都是政府的,但是由国企代建,包括费用也是政府业务发生的,工资是国企自己的职工,但都是指定专款拨来的。后期应该都会作为国企的资产。
专款拨来后,都会对应支付。
在没有代建项目时,工资一直政府拨款吗
工资每月都会拨款
现在可以确定的是代建的工程要计入库存商品
与代建项目有关的,记专项应付款; 与代建项目无关的,按上面回复的第一段内容处理即可
1收到工资、费用款 借:银行存款 贷:资本公积 借:管理费用 贷:银行存款 2收到工程款 借:银行存款 贷:专项应付款 借:库存商品 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:资本公积
如果这样处理,有什么问题吗?
代建的工程都是政府部门的乡村振兴、学校改造之类的
1中,不可以贷资本公积,可贷其他收益(或直接贷管理费用) 2中,入资本公积,这样处理是可以的。库存商品,不太合适,因为不是为了销售目的建的,在建工程或代建项目比较附合实际。
谢谢谢谢谢谢
不用客气,有问题咱们共同探讨,共同进步。