您好,开票按实际收款金额加2。借库存商品2银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税

我公司是销售方,销售合同明细上直接写着旧产品回收价格2万,现金优惠价格又打了7折,这个合同这样,我们开票直接开实际价格合适吗?还有旧产品回收这个我应该怎么确认收入?还有怎么做账呢?
老师:您 好!公司去年分期付款购进一台小轿车,当时对方未开票给我们 ,我们 当时以合同入了账,账上的金额是价款+运费,现在我们收到对方开给我们的发票,除了车子本身价格外,还有车购税和保险费,请问我现在这个车购税和保险费,怎么做账呢,前期我们已经计提折旧了
我们是经贸公司 我们做了一款产品,但是我们没有具备生产的条件,就我们购买辅料,出检测费用,认证费用,委托人家生产加工,这样我应该怎么做分录,怎么核算它这款产品的成本金额呢 我9月份开始做的,就有一个购买辅料的购销合同,我就付款了,还没有收到发票,这个时候我应该怎么做账。然后我11月份收到购买辅料的发票了,我又应该怎么做账。产品生产好了我收到产品了 我又应该怎么做会计分录呢,我支付了代加工的费用2万元,代加工的单价是1支一块钱,但是我付了2万块钱,他们就给我了18000支产品,这个时候我又应该怎么做分录呢?,最后这些费用是不是都应该算在这18000多支产品的成本
老师,我们企业买进酒水(送客户),对方开了13个点专票给我们,酒水抵扣了,如果先入库存商品和进项,后期赠送客户又视同销售有销售,借销售费用,贷方库存商品和销项税,会计上是产生了这笔视同销售的销项税,但实际交增值税的时候,没有这笔税,是再把他结转到营业外收入老师你回复未来这种业务可以直接加税合计入籍销售费用科目,请问怎么合计麻烦写下分录哦
#提问#老师问一下我们公司生产饲料添加剂,三丁酸甘油酯每月中间生产过程会有入库130吨左右的正丁酸(回收)或者叫半成品,还有原材料领用后变成环己烷(回收),月底领用全部或者大部分,问一下这个入库单价和领用单价怎么计算合适?正常月底核算成本时这个半成品和成品之间会分摊,想知道入库单价就必须先知道正丁酸回收的价格才能算,这个正丁酸回收的价格问车间说是按正丁酸价格打九折,对吗到底应该怎么确认,入库单价和出库单价应该一样吧。如果这个回收的正丁酸价格确定了,分摊产成品时,半成品金额已确定了,剩余的都分摊到产成品里边吗? 最好,这个你可以按市场价来确认入库单价
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?