咨询
Q

别的人员在本公司缴纳社保,现收到他交来公司2021年1月到12月社保费,会计如何做账

2021-02-02 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-02 13:43

你好,别的人员在本公司缴纳社保,现收到他交来公司2021年1月到12月社保费,账务处理是 借:银行存款,贷:其他应付款 

头像
快账用户6418 追问 2021-02-02 13:43

其他应付款应该挂那个人的名字吗

头像
齐红老师 解答 2021-02-02 13:44

你好,是的,是这样的

头像
快账用户6418 追问 2021-02-02 13:44

那实际缴纳社保的时候呢,这个钱不能一直挂着吧

头像
齐红老师 解答 2021-02-02 13:46

你好,实际缴纳社保的时候,账务处理是 借:其他应付款,贷:银行存款 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,别的人员在本公司缴纳社保,现收到他交来公司2021年1月到12月社保费,账务处理是 借:银行存款,贷:其他应付款 
2021-02-02
您好,12月是计提分录,1月缴纳 计提时,借管理费用--社保费,贷应付职工薪酬--社保费,缴交时,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2022-01-03
同学,你好 冲员工的社保
2021-01-06
你好!可以这样处理的
2021-03-03
您好,您当时多交的时候是怎么做的?您现在退回来就用负数做就可以
2020-10-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×