你好:是由会计进行往来账款的核对,最好做账和核对人不是同一会计,出纳只负责资金的收支
往来对账,我单位与对方单位余额不一样。我单位有明细,但是对方会计平时没做明细,对方来货就记入库存商品,贷银行存款,这种情况我们怎么对账呢?
往来账款是会计办理交接时和对方单位核对,还是出纳和对方单位核对
我们给对方加工混凝土,送货单是直接送给工地,名称也是工地的。月底由对方开对账单给我们签字核对金额。我们能不能以对账单和发票作为附件入账。因为送货单我们要给工地和对方。所以我们自己不留送货单可以吗?施工单位与我们开票单位不一致。
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
预收账款的期末贷方余额所对应的核算往来单位应该为供应商还是客户?预收账款合并到应收账款所对应的往来核算单位怎么分?
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理