您好,核算的是客户;应收的单位核算的也是客户。
企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款,应收帐面上余额不是越来越多吗?这笔合并的分录到底怎么做呢?
用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算(在应收账款应付账款下设置2级科目,对2级科目启用往来辅助核算,这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置),资产负债表应收账款,应付账款,预收账款,预付账款栏次公式如何设置? 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据? 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据? QM(“1122”.月,贷,,,,)+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额,如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数,手机打的问题,麻烦老师了
收到对方单位打来的服务费,分录怎么做?其他应收款下加挂了辅助核算没有往来单位怎么办
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
我们公司与该公司有往来,双方互借产品。用其他应付款账户核算双方往来,其他应付款账户该客户余额是贷方是负10000元,这次收到该客户12000元现金,该怎么走账
请问申报企业所得税的时候,有可弥补亏损,这个金额是系统自带的对吗?能否修改金额呢
电商平台扣点怎么做账务处理?
老师第二季度末我们公司的电费还没有出数,我在下个月去做账可以吗
没业务可以不建账吗,只零申报税款
老师我门是小规模公司,在第二季度5月份给客户以客户的名字开了普票,现在是7月份第三季度了客户要求把之前以名字开的发票冲红,在重新给我个公司的名字开发票可以吗?我账务上用改吗
您好老师 我们代其他公司收的酒店住宿收入,如果对方公司给我们开了发票,开的是差额征税发票,对吗
老师,公司成立时原始股东A实缴20万并有验资登报告,后来股权转让了3次A一B一C一D,BC的转让都有转让协议,且为现金转让,D没有转让协议,现在新增股东E实缴180万,请问针对E的180万验资需要提供哪些资料呢,只提供工商变更记录可以吗,银行回单、对账单,还有其他的吗,谢谢
假如1和2季度本来企业所得税应纳税所得额分别是1万,都交了税了,三季度应纳税所得额本来是两万,但买了车进行201020填表一次性税前扣除,填写金额10万,是不是3季度会有六万的亏损,然后自动带到9栏里。汇算清缴不调增情况还会退一二季度预缴的两万税
实缴必须是资金吗,用固定资产做实缴行不行
7月份职工医保基数是多少