您好,核算的是客户;应收的单位核算的也是客户。

企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款,应收帐面上余额不是越来越多吗?这笔合并的分录到底怎么做呢?
用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算(在应收账款应付账款下设置2级科目,对2级科目启用往来辅助核算,这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置),资产负债表应收账款,应付账款,预收账款,预付账款栏次公式如何设置? 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据? 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据? QM(“1122”.月,贷,,,,)+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额,如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数,手机打的问题,麻烦老师了
收到对方单位打来的服务费,分录怎么做?其他应收款下加挂了辅助核算没有往来单位怎么办
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
我们公司与该公司有往来,双方互借产品。用其他应付款账户核算双方往来,其他应付款账户该客户余额是贷方是负10000元,这次收到该客户12000元现金,该怎么走账
沥青混凝土加工费,开发票开什么项目合适?
老师,经过社保或者公积金的缴费基数重新调整,有增减补退的情况,增、减,怎么做账务处理?
咱们这个APp有电脑版吗
小规模开这个5%税率的不动产租赁发票,如何报税?开普票专票都是可以享受30万以下免税的吗?
老师,电脑账最后做结转的时候是不是把科目余额表打印出来,根据科目余额表做
单位交社保公积金,怎么做账,工资发放时怎么做账
您好,余额是系统根据往年申报自动带出的,若 2017 和 2018 年亏损之和大于 2022 年前盈利却显示可弥补额为 0,可能是因亏损超期(一般企业 5 年,高新等 10 年)或系统抓取数据有误,需核对企业类型和弥补年限,有问题就手动调整?老师是不是要更正年报?
请问老师,根据这几个提示该怎么写报告,麻烦老师给详细写一下
老师好,我下个月月初要注销一家公司,我的应付,应收还有数据,能注销吗
建筑企业,听说增值税税负达到4-6%,具体减掉2%的预交都怎么计算的?