您好,采用申报缴税方式的,多缴纳的税款可以在缴纳税款之日起三年内申请抵缴或退税。
老师,一般纳税人印花税申报,我之前是在计税金额或金额这里填写,这个月计税金额这里不可以填写了,是要填在哪里?是核定依据这里吗?
老师您好,印花税缴税依据可以直接按销售额加当前认证的进项额(含税)按比例计提缴纳可以吗吗,平时采购入库没有认证的库存用不用计提印花税?谢谢
老师,您好!印花税多缴纳了,下期可以少填这部分吗?计税依据填错了可不可以就按多的呢
老师,印花税、水利基金,前期计税依据少了,我不想缴纳滞纳金,可以放在本月加大计税依据申报吗?
老师您好 现在申报印花税,应税凭证数量可以写开了多少张发票吗 ,还有那个应纳税凭证书立日期怎么填写呀
拍卖品按百分之几缴纳税费
正常付的工程款和人工费,以什么理由,从应付账款转至其他应付款
请问老师现在个体户开票需要条件哪些支撑合法。就是没有税务风险?我们老板马上要开100万的劳务发票,除了劳务合同,还要有什么?需要现在说的四流一致吗?
合并报表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司销售成本10万的A产品给子公司,销售价20万,子公司销售A产品,销售价是22万
跨境电商,购买发信息的软件,使用年限为一年,金额2W,需要摊销费用么
老师好,中级听谁的课比较好
老师。我们是在建工程期间收到的政府补助。480万。。收到当时我做递延收益。。等到资产能使用后按资产年限进行摊销。这样做对吗???为啥税务局要求480万一把计入当期收入。要我们交企业所得税??
请问我们给别人公司提供的100块的服务,提前沟通的不含税,我们开1个点的普票,现在开票需要加税点,应该怎么计算加税之后的金额
老师好,农民工保函是什么意思
我们是一般纳税人,对方开了1%的专票给公司能抵增值税吗?