你之前生产成本结转到库存商品,主营业务成本下面吗?
去年12月生产成本多做了600,今年1月调整是直接冲生产成本,还是怎么做
老师我去年6月主借:主营业务成本700000 贷:应付账款-暂估700000 12月来发票忘记冲了直接做成本了。老师今年怎么调账?
老师,上年多做了主营业务成本,今年调整,是直接做红字冲销还是做以前年度损益调整
去年生产成本的直接费用多转了1900,现在应该怎么调整呢
老师,去年9月 12月 没有收入,没有把生产成本/工资,生产成本/社保,生产入库 怎么调整
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
有结转到
借生产成本负数-600,贷原材料负数-600。借库存商品-600贷生产成本-600。借,主营业务成本,负数-600 贷,库存商品负数。-600
应该这是这样,12月做了两笔,借:成产成本 600 贷:应付账款600 后面别人又做了一笔借:原材料 600 贷:其它应付款600,应付账款和其他应付款重复了,应付账款的贷方余额就多了。1月我这边调账
表述错了,贷方两笔都做在了应付账款,所以应付账款余额多了
这个原材料是不是也多了??应该是生产成本贷原材料吧,
借应付账款,贷原材料,
贷原材料,600 贷应付账款 -600 这样合适点