发货: 借:发出商品 贷:库存商品 客户签收: 借:应收账款 11300 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税1300 借:主营业务成本 贷:发出商品
请问我们公司7月的账还未做完还未报完税,现在可以开发票吗?
老师,给企业捐赠款怎么做分录?
请问,我们出口货物质量有问题,对方给我们开具贷记通知单,我们怎么进行账务处理比较合适
员工报销办公用品费用,个人先垫付费用,回来报销时需要提供什么给财务做账
老师,无票支出应该怎么做账
最新的增值税法利息发票可以抵扣进项税吗?
我司与自然人合作项目,如果我司提供平台,收入到账平台后分账给自然人账户,我司只收取平台服务费,并按这些平台服务费申报收入。那作为自然人,收到的这些分成款该如何纳税申报?
个体工商户也是根据利润表来申报企业所得税吗?税率多少呢
老师,像房东收的水电费,什么电梯维护费,这些出租屋管理中心能代开发票吗?如果可以代开,需要符合什么标准吗?
小规模纳税人季度不超过30万,还需要成本票吗
如果客户10份签收,那我就要确认收入了,客户要我们12月开票,您说的这个账务处理不对吧
你如果确认收入了就先做无票收入申报,客户12月开票时再冲掉无票收入重新开票。如果你不想确认收入,那就只做发出商品,等到12月一并确认收入再开票。你确认收入又不申报,这样是不行的。
那我现在报增值税税怎么填,比如我10月把货发给客户,10月份这笔收入怎么报税,等到12月我才给客户开票,12月的税又怎么报
10月做无票收入申报,12月在无票收入栏填负数,在正常申报栏填正数就行了。