同学你好 结算时候 借:其他应收款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 发工资时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款 应交税费-应交个人所得税 ……
公司饭堂买菜的款是公司月结的,然后员工每吃一顿扣13元,在工资扣除,月结和计提工资和发放工资的时候的那个怎么做分录
老师,一个员工借款,提前预支了工资,然后以后每个月发工资时扣除此员工工资百分之五十,直到把之前预支工资扣完为止,借款的时候和还的时候怎么做分录
您好老师,一个问题不明白了,7月份工资的时候有一个员工的个人所得税超出了150元,8月5日报7月份个人所得税的时候银行存款扣除150元,不知道7月做账是工资计提和发放工资怎么分录,然后8月工资计提和发放工资怎么分录
公司建了一个饭堂,每餐公司补助12元,从工资扣12元,一个月食堂采购的菜和调料一共1万元。麻烦老师列清楚会计分录啊?5月的工资6月才发从工资里代扣个人餐费的会计分录
老师,您好,请问我公司有食堂给员工做员工餐,规定一顿饭费用标准,从员工工资中扣除,这个分录怎么做?食堂扣的钱拿去买菜,不够的再从公司支出,这个分录怎么做?食堂的支出是福利费吗?可以扣除吗?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
我结算付款的时候不是贷:银行存款的吗?
结算意思是别人给你付款 收到甲方的款项
可能我表达错误了,我们给供应商月结,
意思是收款和付款不是一个期间?