同学你好 结算时候 借:其他应收款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 发工资时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款 应交税费-应交个人所得税 ……
公司饭堂买菜的款是公司月结的,然后员工每吃一顿扣13元,在工资扣除,月结和计提工资和发放工资的时候的那个怎么做分录
老师,一个员工借款,提前预支了工资,然后以后每个月发工资时扣除此员工工资百分之五十,直到把之前预支工资扣完为止,借款的时候和还的时候怎么做分录
您好老师,一个问题不明白了,7月份工资的时候有一个员工的个人所得税超出了150元,8月5日报7月份个人所得税的时候银行存款扣除150元,不知道7月做账是工资计提和发放工资怎么分录,然后8月工资计提和发放工资怎么分录
公司建了一个饭堂,每餐公司补助12元,从工资扣12元,一个月食堂采购的菜和调料一共1万元。麻烦老师列清楚会计分录啊?5月的工资6月才发从工资里代扣个人餐费的会计分录
老师,您好,请问我公司有食堂给员工做员工餐,规定一顿饭费用标准,从员工工资中扣除,这个分录怎么做?食堂扣的钱拿去买菜,不够的再从公司支出,这个分录怎么做?食堂的支出是福利费吗?可以扣除吗?
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
我结算付款的时候不是贷:银行存款的吗?
结算意思是别人给你付款 收到甲方的款项
可能我表达错误了,我们给供应商月结,
意思是收款和付款不是一个期间?