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老师,这个月我公司增值税肖项10万,进项有4万,上期留底1.2万,税控盘280本期可以抵免,异地预缴增值税2万,请问我应该怎样计提增值税,以及申报时如何写分录,麻烦老师写一下详细步骤,并带数据,谢谢

2021-02-03 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 21:12

应该缴纳增值税 借,应交税费~转出未交增值税60000 贷,应交税费~未交增值税60000-20000-12000-280 营业外收入280 应交税费~留底税费12000 应交税费~预缴税费20000

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应该缴纳增值税 借,应交税费~转出未交增值税60000 贷,应交税费~未交增值税60000-20000-12000-280 营业外收入280 应交税费~留底税费12000 应交税费~预缴税费20000
2021-02-03
借销项税额8,转出未交增值税8-4-1.2  贷进项税额 4%2B1.2(之前留底税额没有做话,) 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280贷应交税费-应交增值税-减免税额280  异地 预缴增值税借未交增值税1.5 贷预缴增值税,1.5  
2021-02-03
同学你好,贷,应交税费-应交增值税-进项,16万元。
2023-04-15
你好,同学。 可以扣除的金额 为 地价 8400,开发成本 15000,开发费用(8400%2B15000)*10%,加计扣除 (8400%2B15000)*20%,税金 450*12% 你看一下呢
2020-10-29
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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