同学你好,846095.02元-减去成本费用数据=应纳税所得额,应纳税所得额(要看是否大于3万或是6万,)税率不同的,同学你先把开发票相对应的成本费数确定下来
老师节日快乐,请教个问题个体工商户核定征收。季度开票收入未超过30万元,本季度开票金额136786.57元,没有增值税。个人所得经营所得核定计税依据5.7万元,税率(征收率1.00%),老师请问个人所得经营所得怎么计算本期应税款。是(136786.57-57000)*1.00%,还是直接用5.7万元*1.00%?
老师,请问我是打井队,是个体工商户,定期定额 个人经营所得征收率是0.08,税率是0.01,季度12万交335元的所得税,本季度开专票700000元,怎么计算个人所得税
请问我是个体工商户月核定额为2550元,个人所得税,经营所得征收率为0.05,但是在第一季度开票收入为846095.02元,我应该怎么详细地计算第一季度所要缴纳的经营所得税额
小规模个体工商户,第一季度开票金额是176478.21元,生产经营个人所得税=应纳税所得额*税率-速算扣除数;应纳税所得额=开票金额*应税所得率=176478.21*5%(给12366打电话问的)=8823.91元;8823.91*5%-0=441.2元,所以一季度的经营所得税应该是441.2元对吗
请问个体工商户采用定率征收怎么计算税款?今天第三季度不含税收入434396.04元,1-9月不含税收入1341938.62元,核定征收率10%,我想请问第三季度申报个人经营所得要如何计算?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
这一个数是税局帮我核定的
税局前台帮我申报的
同学你好,我看了下你这个申报数据,这个是核定的申报数据,
核定的申报数据?
同学你好,是的,你看那个申报表下面的相关政策,像附加的都减50%来算的,同学你是那个地方的税务政策,
广东省的政策,我看到税局帮我申报的应纳税所得额是44226.67,并不是我的开票收入,这个要怎么计算出来呢?
同学你好,1、未提供完整、准确的纳税资料,不能正确计算应纳税所得额的,由主管税务机关核定应纳税所得额或者应纳税额。 2、根据2011年版《个人所得税法》的规定,个体工商户的生产、经营所得,以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额。 同学看下你公司所在的行业是否有相符合优惠的政策;