同学你好 这样做就可以的
老师您好,请问现在社保(北京)仍然是通过第三方协议吗?我们公司新成立的,工资上月是通过微信支付的,是不是应该通过银行第三方支付。关于社保,发放发工资的程序麻烦老师介绍一下,谢谢了
请问老师我们公司有两名员工是第三方公司代缴社保的,对方给我们开票如下图1各2,我们款项是直接支付给北京外企公司的,请问老师我入账凭证图三做的对吗?不需要通过第三方公司过度吧
老师,请问公司外地员工社保由第三方交,钱打给第三方,工资在公司发,他们的社保部分怎么做账呢,第三方是否要给我们开票呢?如果开票开什么票呢?
老师您好,我们公司有两名员工是跟第三方签合同,发工资的,我们把工资和代理费转给第三方,第三方每次开票都是全部开的代理费多少多少,没有写明工资保险公积金能明目,请问我该如何做账?我们需要对这两名员工申报个税吗?另外我们是非盈利组织,不是企业,谢谢老师
请问老师:我们单位委托第三方做的网站图片,并与该公司签订,有任何侵权行为,由该公司承担。日前有人发现图片侵权问题,经律师调节赔偿800元,因第三方公司不能直接对外,故由我单位先行垫付,后第三方公司再转我们。这种还需要做营业外支出和营业外收入吗?第三方公司给我们汇款写着“办公费”是否妥当。请问老师,图片答复是否正确
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
小微企业A104000Q期间费用明细表可以不填吗
您好,老师,我在快账上见账套,账套名称是什么?
现金折扣和商业折扣的区别
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平