你好 借预付账款 贷银行 借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付账款

老师,小白出纳咨询,公司购买一年了的医保专线,有发票,要长期分摊应该怎么做账
公司是做咨询的,2020年发生了一次咨询服务,开具了发票,同时在当年确实了收入。但是在2022年,由于特殊原因,导致这笔款项需要退费,请问老师,我们应该怎样进行账务处理,以及发票处理?(一般纳税人该如何做?小规模该如何做?)
老师 您好!我们购买了一批产品,拉去做实验后又寄到公司,产品有一部分报废不能出售了,有一部分可以出售,我们收到购买这批产品开具的增值税专用发票,请问应该怎样做账务处理呢?
老师 今年3月开的公司,今年还没开始有收入,今年买的彩钢板和人工安装费的发票收到了 应该怎么做账? 做长期待摊费用开办费?
老师你好,我们是运输企业,买车的时候给车买的保险,保险公司给开的增值税专用发票,进项税已抵扣,可是车没有到一年就卖了,保险公司就给开了一张负数的保险专用发票,金额是未到期的保险金额,我该怎么做分录?
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
长期股权投资中分配现金股利怎么做帐
老师,公司想给员工办理体检卡,走不了工会经费,那公司还可以办理体检的让员工去体检吗
已经付款给对方也做预付账款吗
你好 是的 因为前面用了预付 这是 为了分摊用的