你好 可以补计提的

老师,我想咨询下,之前没有计提的加计递减税额可以补计提吗?
老师,你好,问下,附加加计抵减的凭证怎么做的,这笔之前没有加计抵减的,入费用了,这个补得加计递减税额,怎么入账呢
老师,麻烦咨询一下,以前月份的增值税进项税额加计抵减没有享受,怎么在本月补提呢?
老师您好,我想问下,我想补提1-2月的进项税加计抵减,递减额的计算是直接用1-2月进项税额乘5%吗
您好老师,以前年度的加计抵减没提,可以补报吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
我在填增值税报表4的时候填的数字大于这期的进项税额,提示不通过,要强制申报
你好 之前没有申报去税务局修改之前的报表
那不能在这期一次性抵减了是吗
是的 想要抵扣需要去修改当月的报表的
修改报表是逐月修改吗?修改了是不是还要办退税
问你税务局一次修改最后一个月的可以不 是的