您好,现在可以的填写报表就行。

我们公司是一般纳税人,在7月份的时候可以享受15%的进项税额加计扣除,但是当时之前的会计没有申请,按没有享受加计扣除申报的增值税,在8月份的时候去申请了加计扣除,所以在8月份,形成了一千多的进项留抵税额 这个一千多我该如何账务处理呢?
老师,加计抵减的会计分录怎么做,之前一直没享受加计抵减,这个月开始享受是不是可以从1-12一起的进项税额*10%算加计抵减额呢
老师,我们公司满足加计抵减政策,抵减率10%,本月申报1月份的增值税,未进行加计抵减,所以放到2月份增值税申报表中进行抵减,1月份进项税额281,2月份进项税额1128,销项税额3133,请问如何计提增值税?分录怎么写
请问一下老师,这个月备案通过15%的加记抵减,今年一年都可以享受,但是1到10月份的进项未提取,可以在11月份补计提1到10月份的所有进项不
老师 我们1月份销项税额511303.88,进项税额475891.68,享受进项税额加计抵减35412.2,最后没有扣增值税,怎么写分录啊?
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
能不能详细说一哈下报表的填写
填写到附表。本期多少?本期实际抵多少?还有余额多少?
以前该计提没有计提的,可以在本月一次性计提对吧?还有就是在本月一次性计提的数据直接填在附表四的一般项目加计抵减额计算 本期发生额这一栏吗
比如我们2022年1月—7月没有享受加计抵减,在本月申报的时候是不是可以把1—7月没有享受加计抵减的金额,在本月申报的时间把7个月的进项加计抵减额总数填在附表四的本期发生额这一栏
可以的。可以的,可以一次性填写上,然后实际抵扣多少就填写抵扣多少。
意思是在以后月份抵扣
你好是的可以抵扣的呢
谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!