这个实际抵减做 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入 补上到这个营业外收入

老师,你好!请教一下:这个填列城建税、教育费附加、地方教育费附加的时候,计税基数为增值税,请问这个增值税如果有抵减的,比如本期有税控盘技术维护费可以抵扣减增值税,那么这个城建税以及附加费的计税基数是抵扣减之前的还是抵扣减以后的数字来计算城建税和附加费呢?
老师,加计抵减的会计分录怎么做,之前一直没享受加计抵减,这个月开始享受是不是可以从1-12一起的进项税额*10%算加计抵减额呢
老师,你好,问下,附加加计抵减的凭证怎么做的,这笔之前没有加计抵减的,入费用了,这个补得加计递减税额,怎么入账呢
老师您好,请问之前没有做增值税加计抵减,现在电子税务局提示符合条件了,11月份开始做加计抵减,那2021.1-2021.10的没有做过加计抵减,现在要怎么样做账务处理呢?
老师,之前有加计抵减政策,上个月开了张发票,比如说销项税是100,进项80,然后加计抵减的又给抵扣了20,就不用交税了,那加计抵减的这部分该怎么做账呢
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
我要在电子税务局的平台上导出近期开票的明细,excel 版本的需要怎么操作啊
你好 北京地区 社保最晚几号减员算当月
老师,你好,个体工商户注销需要什么材料具体怎么做
发现上面做错账务处理,可以直接重新冲红了,重新录正确的进去??
老师,请教下我们刻章行业,后期从供应商买的芯片卖给别人,我们发票项目名称再开文具,印章是不是就不行了
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
请问12月份零星的报销未来得及入帐12月份,可以计入26年1月吗
在报工商年报时,总分公司,企税是汇总在总公司的,那总公司的填写数据是写单独总公司实际的还是填写申报的汇总的数据
老师您好 我们公司销售部和生产部分别注册了两个公司,如果两家公司互相转账的话,怎么转比较合理?