同学你好 计入福利费就行了

公司两种形式包吃: 1、替员工支付的餐费(工业园饭堂,不属于公司)是用应付职工薪酬-福利费科目吗?要计入个人所得税吗? 2、不在工业园就餐,公司给予260元/月的补贴,怎么做分录,需要计入个人所得税吗?
年底了,公司员工出去团建吃饭的餐费记入什么科目?这属于职工福利费吗?
公司团建旅游,自驾去的,,一路上所有的吃饭加油景区的花费。都属于职工福利么?入职工福利这个科目么
你好,想问下,老板报销跟公司项目员工团队团建聚餐、管理层团建聚餐,这种一般是不是记入管理费用-福利费?另外,还有一些是招待餐费,他说是公司销售洽谈时接待招待时吃饭的,这种记入管理费用-招待费吗?
员工培训时合规餐费,应计入职工教育经费;这样的话我们公司周三开会培训药品课件中午都会一起吃饭公司出费算职工福利费吗
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
学堂有中医医馆做账全套课程吗?
好的,谢谢老师
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