同学你好 计入福利费就行了
公司两种形式包吃: 1、替员工支付的餐费(工业园饭堂,不属于公司)是用应付职工薪酬-福利费科目吗?要计入个人所得税吗? 2、不在工业园就餐,公司给予260元/月的补贴,怎么做分录,需要计入个人所得税吗?
年底了,公司员工出去团建吃饭的餐费记入什么科目?这属于职工福利费吗?
公司团建旅游,自驾去的,,一路上所有的吃饭加油景区的花费。都属于职工福利么?入职工福利这个科目么
你好,想问下,老板报销跟公司项目员工团队团建聚餐、管理层团建聚餐,这种一般是不是记入管理费用-福利费?另外,还有一些是招待餐费,他说是公司销售洽谈时接待招待时吃饭的,这种记入管理费用-招待费吗?
员工培训时合规餐费,应计入职工教育经费;这样的话我们公司周三开会培训药品课件中午都会一起吃饭公司出费算职工福利费吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
老师,开不出来发票怎么办
贸易公司运费计入经营成本吧!
我刚咨询了代办财务方面的事情,财务提出了一个问题:在新的公司法下,以无形资产出资的股东在后期的股权变更和盈利方面会面临高达20%以上的税,公司良好情况下,这是一笔没有必要巨额支出。即使公司注销或减资,无形资产方都缴税。 这是什么意思?无形资产出资,后期股东变更或者盈利,这不是本来就20%的个税吗?如果是合理的平价变更,也不涉及20%个税吧
好的,谢谢老师
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