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已做暂估入库了,到年末的处理方法,都已经走成本了,年末想调出的会计分录处理?

已做暂估入库了,到年末的处理方法,都已经走成本了,年末想调出的会计分录处理?
已做暂估入库了,到年末的处理方法,都已经走成本了,年末想调出的会计分录处理?
2021-02-06 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-06 09:26

你好。 借:主营业务成本 贷:原材料-暂估 借:原材料 应交税金-应交增值税进项 贷:原材料-暂估

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齐红老师 解答 2021-02-06 09:27

贷:主营业务成本 借:原材料-暂估 借:原材料 应交税金-应交增值税进项 贷:原材料-暂估

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快账用户3873 追问 2021-02-06 09:30

所以正确的是?

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齐红老师 解答 2021-02-06 13:15

你好 正确的是下一个。 祝学习顺利

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您好,把暂估的红冲按发票入账。
2022-06-03
你好,这个是如果是虚登的,借应付账款贷以前年度损益调整。
2022-01-13
你好,实际这个有业务吗?如果实际有业务的不需要,如果你是虚增的话,你挂着应付账款暂估以后也不需要支付的这种需要。
2023-05-22
你好,你把暂估调整成收入,那你的增值税也得补,应该是直接调增,在纳税调整明细表扣除项目其他里面就可以 借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
2022-07-28
您好,去年您是借的,借库存商品贷应付账款暂估,咱今年做的话就是借应付账款暂估贷库存商品,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-09-07
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