同学你好 需要做的哦
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
老师,请问我公司小规模公司,上个月收到一笔2万多的收入,当月也开了票给客户,分录就做借银行存款,贷主营业务收入。这个月发现其中开的票有一张3700元税率开错,导致增值税增加,现在已经冲红重新开正确的票了,现在我该怎么做这个分录好?
刚应聘到一个单位,老板叫我做两套账。今天公司买了一批原材料,收到了正规的增值税专票,已经做到了外账当中。请问这笔业务在内账中要再做一遍吗?
我们单位是一般纳税人工业企业。老板这个月叫我做内账。今天购入一批原材料,收到增值税专用发票。不含税价格10万,税1.3万,款未付。内账怎么做?(请有实际工作经验的老师解答。)
老师,您好!请问总公司是一般纳税人,但是分公司是小规模纳税人。两个公司增值税分开申报的,企业所得税合并核算申报,但是做账是一个账套因为总公司主营业务收入中有两个随征项目是和主营业务一起开票进营业外收入的。现在分公司享受到月销售额10万以下(含本数)的增值税小规模纳税人免征增值税。那么请问在每个季度末申报总公司增值税时候,这笔免征税款已进入账套内的营业外收入核算是否要与两笔营业外收入一起进行增值税申报?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
内账是不是有发票的和没发票的都需要做?
对的 按照实际业务来做
刚才那笔买原材料的业务,增值税专票发放在外账中了,再做一次内账,用什么做原始凭证呢?
发票复印件就行了
那我们单位做在外账中的很多,每一张都复印吗?会不会太麻烦了
这个就是需要复印的
内账当中在购买材料和销售产品,要做税吗?
不用 税不用单独做的
单位实际上要交税的,那内账中怎样反映税呢?
内账中计入费用就可以了
在外账中所有的税,在内账中做一笔费用的分录就可以了吗?
嗯 这样就可以的哦
内账一次对税做一笔费用,借方写管理费用,贷方用什么科目呢?
银行存款 借管理费用-税费 贷银行存款
在内账中购买原材料不做进项税,那内账中原材料是以含税价入账吗?
可以 含税价入账就行了
外账材料是不含税价,内账材料是含税价,最后怎么对得上呢?
本来就不用对上 内账是按照实际业务做账的 外账是按照税负率来做的
只要内账和实际的数据对上就行了