你好,2月份开具计入2月份的,3月1号开票4月份报税

开发票打印出现“开票日期已超过开票截止日期,开票截止日期是本月之前的日期,有什么办法么 是四月份开的,五月份反写过,后面就没开过现在要开票是不是要把东西资料拿税务去
老师 , 现在显示开票截止日期是3月15日。 三月份报税,报的应该是二月份的税,那我二月份开票的是计入二月的税里面 ,对么? 3月1号开的票 就是四月份报税 对么?
请教老师,2月份开来的发票,2月份已经入成本已付款,在3月15日认证发票的时候,发现税号错误退回重新开了新发票,日期是3月份的,那么现在这张3月份的发票应该放在2月份里面还是3月份里面,2月份的账务处理需要调整吗?
老师,税控系统打开显示开票截止日期2022.2.23,报送起止日期是1.1-1.31,2月份开的票就算是2月的收入了,为什么系统显示开票截止就到2月的征期结束的时间呢
老师,我还有个问题。一月一日入职,一月份工资,二月份发放,应该三月份申报,那么现在二月份申报所属期一月份个税,是需要零申报对吗?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,有什么税务风险吗?或者有更好的办法,做过且非常了解相关税务政策的老师来
请教老师,法人代表退休后仍然担任两个公司法人并在两个公司都有工资,每个公司都不超过5000收入,每个月每个公司各自申报,但是总收入包括退休金,已经超过5000,怎么合计申报,谁来申报
老师,更正2022年卖车收入后补差额税款怎么计提入账?主要增值税部分不知道怎么做账
如图,为什么要调增13497.83元呢?会计上做了折旧13497.83元,税收折旧为0
金蝶云星辰专业版,结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,或者有更好的办法
分包给总包开票需要哪些资料? 我们只是承接项目的一个分包单位
老师,EXW成交方式 不是企业支付的杂费,报关单杂费需要填写吗?
老师,我的评价您刚才看到了吗?关于所得税问题的?
金蝶结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
就是这个月开票 是下月申报这个月的税
嗯嗯是这个意思的呢