你好!是可以这样处理的
老师我想问一下我们和客户签订的音乐版权授权合作协议,我们需不需要交印花税?若果交的话我们合同上是没有金额的,那是按照每次开票的价税合计金额交吗?还有老师别人给我们提供劳务,但是他还没有给我们开发票,已经给他付款啦,那我们给他申报的金额是不是用申报的金额减掉税额等于我们给他支付的金额就对啦,他开发票的话,不含税的要按照我给他申报的那个金额开
老师,请问,我开给联营方的发票金额大于账上的金额,对方是不是可以先按账户上小于发票金额先回款给我,剩余的金额他们可以等下次账上有钱了再付给我呢
老师你好我们有个材料商是一直在他家拿的料,现在人家开的票大于我实际应付货款,现在人家资金紧张,让我们先付款我可以先付一半给他么,还有我们按票面金额转,对方说把多余的票款转给我们,这样可以么
老师我有个账我对了好几天了,一直对不上 想问一下您,能不能帮我看看哪里错了 我这边就是专门做代运营,客户给的金额款项都是打到一张卡上的。这一次对账的时候,对不上了,已经对了好几天,入账金额没有错,出账金额也没有发现错的地方。可就是我这边剩余的款项和总账剩余款项对不上,差了好多
老师,如果没有发票台账,怎么从账上对账?就是对给客户的开票金额和对方给我们的付款金额?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,我们是两个工程项目同时施工,联营方的账户上也分别按两个项目在记账,每月从联营方的两个项目中回款给我们,项目间的款可以暂时互相借支回款给我们吗,就是这样的,我们A项目开票50万,A项目工程进度款余额48万,B项目开票28万万,B项目进度款余额30万,我们能不能要求把两项目进度款余额78万一起回款出来,A项目发票金额多的2万,等下月进度款到账后在付给我们,B项目少2万的发票金额我们再补开给他们,我们要求联营方这样回款操作可以吗
你好!一般是不这样的,按项目分开合算