你好,可以计入招待费
你好,老师,啤酒经销商像厂家购入一批啤酒,厂家直开酒水的发票,我们怎么入账,销售时,我们开给客户也只开酒水的发票,不开酒瓶的,客户退瓶押金抵扣我们应收货款的账务处理,我们退给厂家酒瓶押金抵扣货款怎么处理呢?
老师,我想咨询一下,我们是酒店,但是开出的歺费有酒水有些单位报不到,又不能体现酒水,那如果全部开成菜品,收入体现不了酒水,那酒水结转成本又怎么弄呢?
公司去年买了一批酒,没有拿到购买的发票,也没有入仓库。今年10月把这批酒全部卖了,款项没有收回,客户要求我司开发票才能给钱。如果我司开发票了,那没有采购发票没有成本怎么办?这批酒要不要暂估入账,如果暂估入账以后拿不到进项发票怎么办呢
年底单位购入一批酒水,开票后怎么入账呢?
行政单位购入固定资产但是半年后才开发票要怎么入账
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
老师,我买地按啥交印花税
老师,这儿时间到期后,我还能看到我购买的这些课程吗
请问3月底接手的账,利润表怎么衔接过来