您好, 用于推广的,可以这样写。

我们将外购的一台设备赠送客户使用 这个写科目怎么写呢 是销售费用-推广费吗
外购产品,销售领用用作市场推广,向客户展示产品,不赠送。是视同销售吗 另外,算作视同销售的话,是怎么界定的呢?货物移送?要是两年后这个产品收回公司改变了用途售出了,又是什么样的账务处理呢?
您好,向客户免费赠送我们公司购进的设备,但是按年收取服务费。我们只确认了服务费收入,现在税局要求视同销售,那我视同销售时怎么做分录么?借方写什么科目呢
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
那么这个推广费在所得税汇算清缴时候需要纳税调增吗
您好 超过扣除标准的需要调整。
我意思是推广费也有扣除限额嘛 给出相应的政策
宣传费,广告费按营业收入的15%税前扣除。
那我还要做收入 结转成本这样子嘛
假设市场价2000 成本1000 借:销售费用-业务宣传费 2260 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税-销项税额 260 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000 还是说 借:销售费用-业务宣传费 1260 应交税费-应交增值税-销项税额 260 库存商品 1000
您好,这样做分录 借销售费用 贷库存商品应 交税费应交增值税。
您好,这样做分录 借销售费用 贷库存商品 应 交税费应交增值税。
那我纳税申报时候怎么申报呢 我如果未开票那里填写 成本价格 销项税额又是市场价格计算的
您好 视同销售申报增值税。就是按照市场销售价格来计算的增值税。 没有开发票就按无票收入。
我晕 我意思是我无票收入那里填多少呢 如果按你的会计分录的话
难不成我收入填成本价 ,销项税额按市场价格计算?
比如这个商品销售价格100 你就填写不含税收入100/1+税率
就是和按市场价格计算的销项税金额对应的收入金额
那我请问你 你的做账分录里面没有显示收入啊 拟申报税的时候怎么显示收入出来呢?那岂不是报表跟申报表对应不上
您好,这个可以对不上了,你就按无票收入填写,因为你实际没有取得收入,这个是是按视同销售申报增值税。