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免抵退税申报汇总表上的于增值税纳税申报表上的差额数值,去年的不累计到今年的吗?

2021-02-07 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-07 18:19

你好,只累计今年的,不累计去年的

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你好,只累计今年的,不累计去年的
2021-02-07
你好,当时这个开发票了吗?如果开了你在这个月开负数发票,然后下一个月填写负数销售额 做以前年度损益调整需要汇算清缴这笔收入纳税调减
2025-06-05
你好,免的税额按照这个来。
2024-05-10
同学你好 你按照提示的来改一下就可以了
2020-09-18
一、免抵的增值税,就是抵扣国内销售需要缴纳的增值税。 借:应交税费——应交增值税(出口退税) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税抵减国内销售款) 二、对于不能抵扣的进项税,是做进项税额转出。 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出同)
2020-10-13
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