同学,你好 这样入账是可以的,但是不建议如此开票,按规定发票的开具应基于实际业务,多开发票并不符合规定。

两个问题: 1、月初做上个月账的账的时候,有笔上个月采购这个月月初收到发票,这个发票能不能一起附到上个月的打款中? 2、现在开的电子发票,做收入时是不是要一张张发票打印出来?能不能打印一张汇总的表?
公司供应商开票有的时候多开留到下个月,可以复印到一张放在下个月注明多少金额吗?
供应商的发票有时一个月多开发票用到下个月,有时少开要过一两月开过来,一张票分不开就复印分别入两个月的账,这样可以么?
供应商开了两张500万的发票过来,大概三个月可以用完。一个月只要300多万的发票。这发票怎么分开附在凭证后面。我们是购原材料生产混凝土,所以基本是一个月材料一个月送,不会有什么原材料库存
供应商开了两张500万的发票过来,大概三个月可以用完。一个月只要300多万的发票。这发票怎么分开附在凭证后面。我们是购原材料生产混凝土,所以基本是一个月材料一个月送,不会有什么原材料库存。提前开了几个月的票给我们,是我们一直合作的供应商,能不能发生多少挂多少?然后复印一份发票写上2月份300多万剩下100多万用于3月份
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
因为是长期供应商一直合作,所以造成多开了用下个月,有时一张票用两三个月,少开了年度终了会补齐。业务是实际业务。
哦,那你可以这样处理,我个人建议配套开票。
配套开票是按月开吗?
是的,建议根据当月采购量来开具,同学