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供应商的发票有时一个月多开发票用到下个月,有时少开要过一两月开过来,一张票分不开就复印分别入两个月的账,这样可以么?

2021-02-07 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-07 22:02

同学,你好 这样入账是可以的,但是不建议如此开票,按规定发票的开具应基于实际业务,多开发票并不符合规定。

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快账用户7101 追问 2021-02-08 08:10

因为是长期供应商一直合作,所以造成多开了用下个月,有时一张票用两三个月,少开了年度终了会补齐。业务是实际业务。

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齐红老师 解答 2021-02-08 09:04

哦,那你可以这样处理,我个人建议配套开票。

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快账用户7101 追问 2021-02-08 10:44

配套开票是按月开吗?

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齐红老师 解答 2021-02-08 10:45

是的,建议根据当月采购量来开具,同学

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相关问题讨论
同学,你好 这样入账是可以的,但是不建议如此开票,按规定发票的开具应基于实际业务,多开发票并不符合规定。
2021-02-07
你好,可以的,没问题的
2021-01-29
你好 收到材料 借:原材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到发票 冲暂估,然后 借:原材料 应交税费-应交增值税- 进项税 贷:应付账款-供应商
2021-02-26
你好,是先给你提前开票了吗
2021-02-26
你好;    正常开票 是不用考虑分月开的。正常一次性开即可。 只要是真实业务据实开票   
2021-12-07
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