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公司供应商开票有的时候多开留到下个月,可以复印到一张放在下个月注明多少金额吗?

2021-01-29 07:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-29 07:56

你好,可以的,没问题的

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快账用户5246 追问 2021-01-29 08:36

因为供应商有时候会控制开票,所以有时候多开有时候少开。造成我们很多复印的发票入账,但金额能对的上。

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你好,可以的,没问题的
2021-01-29
同学,你好 这样入账是可以的,但是不建议如此开票,按规定发票的开具应基于实际业务,多开发票并不符合规定。
2021-02-07
你好,这种查不出来的,查不出来,除非自己有统计
2022-08-26
你好 收到材料 借:原材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到发票 冲暂估,然后 借:原材料 应交税费-应交增值税- 进项税 贷:应付账款-供应商
2021-02-26
您好 请问是要看货物收到了 还没有开具发票么
2023-07-20
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