你好,收到发票 借库存商品 ,贷预付账款
老师,是先付款购买苗木,货未入库,发票未收到分录是 借:预付账款 贷:银行存款 然后对方退部分款 借:银行存款 贷:预付账款 后对方发部分货,发票也到 借:库存商品 贷:预付账款 剩余货已入库,发票没收到,怎么处理?
老师, 我们购进预付账款的时候,我借预付账款,贷银行存,收到货未收到发票,借库存商品,贷预付账款,然后收到发票的时候又怎么做账呢?
老师,我们预付了一笔款,做的分录,借预付,贷银行存款,收到货的时候,借库存商品,贷预付账款,请问发票放在哪个分录下面比较合适?
老师,请问一下,我们购货款,比如我预付的时候我做,借:应付账款10,贷银行存款10,我们到货实际到了35,我做借库存商品,贷应付账款35,请问有没有什么问题呢?
老师好,假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A,上月做账如下: 借:预付账款A 11300 贷:银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下: 借:库存商品 11300 借:进项税额 1300 贷:预付账款A 11300 以前分录OK吗? 本月我收到了供应商货和发票做账如下: 借:库存商品 10000 借:进项税额 1300 贷:预付账款 11300
老师,要是没有收到发票,收到货了呢?
你需要收到发票,因为之前预付的没有发票;
确实有这种情况,货来了, 发票是后面一段时间才到的,应该怎么处理呢?
借库存商品, 贷预付账款-预估
但是我刚开始预付的时候,不是借的预付—预估呀
你收到东西,就是冲减你的预付账款
老师,还能咨询一个个税申报的问题吗?
可以的,如果懂的回答你
我都是当月发放当月就申报了个税的,比如说12月的工资,是1月发放,2月申报是吗,但是我12月的工资,1月份发放的时候就已经申报了个税了,我现在想要调整一下,怎么做呢?
12月的工资,是1月发放,2月申报
1月份发放的时候就已经申报了个税了,你就不能修改个税
但是我后面想要更改为正确的,怎么调整呢?
要么你调整账务,要么去大厅修改个税