你好 借应付帐款贷库存商品 多做的用这个分录冲
老师,你好!公司有一个月结客户,之前的会计做的账都是没有确认收入,到收到部分货款时才做收入和结转成本,如,商品出库做的会计分录:借 发出商品(按销售价格) 贷 库存商品(销售价格) 收到部分货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 但没看到有单独结转成本的凭证 老师,请问这会计分录有问题吗?我总觉得怪怪的,应该怎样纠正才好?谢谢
你好老师,请问公司大部分购入的商品付款出去时都低于入库价,我该以正常的价格入库哈,那整体该怎么做分录来着
老师问一下,我公司是医疗机构,找的合作商,通过我们的平台销售他的商品,他把商品入到我们的库里,加价后卖出去,销售收入扣除一部分管理费后返给他,入库的商品我们不负责付款,这样他照常入库出库销售,我该怎么记账?
我公司自产自销A产品和B产品,每月有不定量产成品入库和销售出库,请问库存商品的增加与减少应该再怎么做账务处理?是以产品暂估的销售价入库吗?每月投入的材料成本是否要做AB产品的区分?销售出库时的差价又该怎么做分录呢?麻烦老师做个详细的分录解答
老师,问个问题哈,就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了,也已开销售发票出去,但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了,认证不了,那我3月份的账,购买的商品是暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款,销售时做正常的分录,但是在结转成本时,这个价格要怎么录,不如商品含税价是20万,结转成本时要录多少钱呀
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
那老师应付账款会不会就多了余额,银行存款支付过了
你好 之前借库存商品100贷应付帐款 借应付帐款贷银行80 不是吗
你入库的价格不是大于你实际购买的价格吗?
嗯嗯是的老师应付账款也是100的80吗,这样好像多了20出来
是的 你把这个20红冲就可以
老师,余额不平,是不是我做的不对
你好 现在还有那个余额的
嗯嗯老师都是根据付款单,现在付了款同时入库来着,一笔做,那如果应付累积下来的余额还是需要充平的哈
冲累积的就可以 冲你多余的累计。
老师冲多余的应付的话借方:应付8贷方呢
借应付帐款 贷管理费用 这个
贷库存商品不是管理费用
嗯嗯对的老师,那应付多出来的20到时候怎么做分录呢老师
你现在实际商品多少钱?你支付了多少钱?
你说的和我举的例子完全不一样
实际商品1330,入库金额1330,实付1300,少支付了零头,这样子的老师
借库存商品贷银行存款营业外收入。
这个营业外收入是30。
昂,明白了老师,谢谢你
不用客气,工作愉快。