您好 ,如果是招待客人的记业务招待费 ,如果是出差的记差旅费。
现金支票存根是写的住宿费和汽油费,开来的发票是餐饮办公费,这种的怎么办老师
老师您好,请问员工的住宿发票和餐饮发票可以一起算差旅费报销吗?还是餐饮发票单独算业务招待费?
老板拿去年的票来报销,油费,住宿费,餐饮费,这些是出什么科目?餐饮是招待费,那油费和住宿费呢?
不是本公司员工,拿来发票可以报销么?涉及到加油费、餐费、机票、住宿这些
小公司只有老板一个人,他拿了一些费用发票,餐饮,住宿,米和油,电器之类的发票来报销,那这些可以入账吗,入哪个科目
老师,我们采购来的零件直接用到指定的项目中,零库存,做分录时还要过度一下原材料科目吗,能直接用成生产成本吗
老师,汇算清缴时候利息是负数,填表时候利息支出是写正数还是负数
老师有张发票对方给我们开了公司名字其中的两个字,也没有税号,这个发票能用吗?普票
@董老师,只要董孝彬老师回答,老师我现在做到确认收入结转成本了,我们把收入和成本都用的含税,然后我们上次交增值税的时候写的分录里有这个用进项冲减收入的分录,现在还用4月整月收到的进项冲减主营业务成本吗
农业小规模的买的苗,对方开免税票可以用吗?报税有没有影响
老师,找不到网银的课,在哪里找
老师,预付卡开的发票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用环节会有发票进来吗
这个待办里面,企业财务报告(月报)是需要报什么?
财务人员从哪个环节确认可以出口退税。从哪个环节准备资料?
老师,现在采购和销售发票都要附上出入库单吗?