没有支付的,你可以红冲你多计提的那些借应付职工薪酬借管理费用-74

老师,工资表扣除社保之后有小数点,如果发工资四舍五入的话,我的会计分录做不平怎么办呢
你好老师,工资表扣完代扣社保实发工资有小数点3972.74,但实际发到手是整数3972,少的小数点分录怎么做账!
老师,计提工资时按整数计提的,发放工资时,扣除了个税和社保,有小数点,但实发工资最后按整数的,做帐时有零点几的差异,少了的话是补提,多了是做营业外收入还是冲减之前计提的呀
你好,老师,因小数点的保留差异问题,付银行实际款和工资表有两分钱的差异,请问做什么科目调整
发工资扣掉社保之后有小数点,怎么办?我看别人都是发整数的,实务中一般都怎么处理的呢?
老师,外贸二手车,需要开机动车发票要怎么开的呢
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
7-10月社保调整,原来单位停业,未注销,但在9月份全员减员了,这种情况怎么补缴?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
你可以红冲你多计提的那些借应付职工薪酬借管理费用-0.74
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师你好,库存盘点,盘盈的话有哪几种做账方式
一般是冲管理费用的借库存商品贷,待处理财产损益,借待处理财产损益借管理费用负数。
不管盘盈或盘亏,按照合计数,原因是过错账或丢失,如果是正数冲减管理费用,负数工资扣除员工赔偿,可以不老师?
你好 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 新年快乐