没有支付的,你可以红冲你多计提的那些借应付职工薪酬借管理费用-74
老师,工资表扣除社保之后有小数点,如果发工资四舍五入的话,我的会计分录做不平怎么办呢
你好老师,工资表扣完代扣社保实发工资有小数点3972.74,但实际发到手是整数3972,少的小数点分录怎么做账!
老师,计提工资时按整数计提的,发放工资时,扣除了个税和社保,有小数点,但实发工资最后按整数的,做帐时有零点几的差异,少了的话是补提,多了是做营业外收入还是冲减之前计提的呀
你好,老师,因小数点的保留差异问题,付银行实际款和工资表有两分钱的差异,请问做什么科目调整
发工资扣掉社保之后有小数点,怎么办?我看别人都是发整数的,实务中一般都怎么处理的呢?
小规模纳税人(实际个体户)申报的时候发现第一季度是核定的,现在第二季度,实际第一季度开票几千元,为什么核定后不是一直核定的?
d选项的意思是即使是发生在资本化前的专门借款辅助费用,也可以资本化。比如,1月发生专门借款1000,辅助费用10,但是2月才开始动工,那1月发生的10元辅助费用也可以资本化
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
你可以红冲你多计提的那些借应付职工薪酬借管理费用-0.74
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师你好,库存盘点,盘盈的话有哪几种做账方式
一般是冲管理费用的借库存商品贷,待处理财产损益,借待处理财产损益借管理费用负数。
不管盘盈或盘亏,按照合计数,原因是过错账或丢失,如果是正数冲减管理费用,负数工资扣除员工赔偿,可以不老师?
你好 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 新年快乐