没有支付的,你可以红冲你多计提的那些借应付职工薪酬借管理费用-74
老师,工资表扣除社保之后有小数点,如果发工资四舍五入的话,我的会计分录做不平怎么办呢
你好老师,工资表扣完代扣社保实发工资有小数点3972.74,但实际发到手是整数3972,少的小数点分录怎么做账!
老师,计提工资时按整数计提的,发放工资时,扣除了个税和社保,有小数点,但实发工资最后按整数的,做帐时有零点几的差异,少了的话是补提,多了是做营业外收入还是冲减之前计提的呀
你好,老师,因小数点的保留差异问题,付银行实际款和工资表有两分钱的差异,请问做什么科目调整
发工资扣掉社保之后有小数点,怎么办?我看别人都是发整数的,实务中一般都怎么处理的呢?
你可以红冲你多计提的那些借应付职工薪酬借管理费用-0.74
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师你好,库存盘点,盘盈的话有哪几种做账方式
一般是冲管理费用的借库存商品贷,待处理财产损益,借待处理财产损益借管理费用负数。
不管盘盈或盘亏,按照合计数,原因是过错账或丢失,如果是正数冲减管理费用,负数工资扣除员工赔偿,可以不老师?
你好 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 新年快乐