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你好老师,工资表扣完代扣社保实发工资有小数点3972.74,但实际发到手是整数3972,少的小数点分录怎么做账!

2021-02-09 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-09 09:32

没有支付的,你可以红冲你多计提的那些借应付职工薪酬借管理费用-74

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齐红老师 解答 2021-02-09 09:33

你可以红冲你多计提的那些借应付职工薪酬借管理费用-0.74

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快账用户9432 追问 2021-02-09 09:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-09 09:35

不用客气,工作愉快。

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快账用户9432 追问 2021-02-09 11:33

老师你好,库存盘点,盘盈的话有哪几种做账方式

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齐红老师 解答 2021-02-09 11:34

一般是冲管理费用的借库存商品贷,待处理财产损益,借待处理财产损益借管理费用负数。

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快账用户9432 追问 2021-02-09 11:42

不管盘盈或盘亏,按照合计数,原因是过错账或丢失,如果是正数冲减管理费用,负数工资扣除员工赔偿,可以不老师?

不管盘盈或盘亏,按照合计数,原因是过错账或丢失,如果是正数冲减管理费用,负数工资扣除员工赔偿,可以不老师?
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齐红老师 解答 2021-02-09 11:42

你好 可以这么做的

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快账用户9432 追问 2021-02-09 11:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-09 11:44

不用客气 新年快乐

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相关问题讨论
没有支付的,你可以红冲你多计提的那些借应付职工薪酬借管理费用-74
2021-02-09
你好!这个一般计入到营业外收支就可以了
2020-10-10
你好,计提与实际发放差异下个月补提就行。
2021-09-08
你好 这个是正常的,我们一般是精确到1元的,差额部分放到其他应付款里面,或者继续放在应付职工薪酬科目,下个月再结算的
2023-03-20
你好,少了的你补计提,多了的红冲计提就可以了。
2021-12-02
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