本期发生额是进项*加计扣除税率 需要抵扣填写实际抵扣金额

老师,增值税附表四一般项目加计抵减额计算怎么填?填当期的进项税额吗
增值税申报表附表四一般项目加计抵减额计算,系统自动填数据4405.04元,但是本期增值税进项税额是3260.53元。适用15%加计抵减。这个是怎么算的?
增值税附表四 一般项目加计抵减计算 本期调减额怎么填啊请老师举例
一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
增值税及附加税费申报表队列资料(四)第六行一般项目加计抵减额怎么填 的?
国内企业发货到亚马逊海外仓,门到门服务,国内费用,海运费等全都由国内企业负担,成交方式应该申报什么?
老师,我们是生产企业,有笔出口,是买的商品,出口退税的话,我是按贸易公司的操作,勾选出口退税发票吗?还是说购进商品不是退税只能免税
老师退休人员到公司上班,一个月6000元,按劳务报酬所得申报个税可以吗?
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老师,发票票样在哪里下载
甲公司开办幼儿园,人员工资(未跟公司鉴定合同),6一8月工资计入主营业成本/劳务工资?(6一8月工资从甲公司发的)后期人员外包工资付给外包劳务公司
本期发生额是进项税额×10%吗?
你们是现代服务的吗 是的话对的
老师,我填完之后,为啥在增值税纳税申报表里面没显示优惠呢?还是没加计抵扣前的缴款额
你好 19栏还是18栏看下
是这样的,没显示加计抵减
附表四还有主表销项进项都截图看下
老师,加计抵减是填在一般项目加计抵减额那里吧
是的 本期发生额和实际抵扣金额